lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 14124 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 03/06/2026 - 16:38:05
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/03/2026 02030082
JOSEVAL MAGALHAES DE MEDEIROS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAL, DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO E DI [...]
LIQUIDADO 20.684,88
31/03/2026 02030076
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
LIQUIDADO 1.800,00
31/03/2026 02030075
MICHELLE BARBOSA DE ALMEIDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE MISSA E EVENTO TRADICIONAL EM LOUVOR AO ANIVERSARIO DO PADRE CICERO ROMÃO. E EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE C [...]
PAGO 720,00
31/03/2026 02030075
MICHELLE BARBOSA DE ALMEIDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL, DURANTE MISSA E EVENTO TRADICIONAL EM LOUVOR AO ANIVERSARIO DO PADRE CICERO ROMÃO. E EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, JUNT [...]
LIQUIDADO 720,00
31/03/2026 02030074
ALEX SIEBRA SANTANA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
PAGO 1.700,00
31/03/2026 02030074
ALEX SIEBRA SANTANA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS E ARQUIVO DA ESCOLA, RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
LIQUIDADO 1.700,00
31/03/2026 02030073
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 525,00
31/03/2026 02030072
ELLIS RACHEL FERNANDES OLIVEIRA 34570065805
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 500,00
31/03/2026 02030071
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 2.930,00
31/03/2026 02030071
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.930,00
31/03/2026 02030070
59.650.854 ARLINDO BARBOSA VANDERLEI NETO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 430,00
31/03/2026 02030069
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.070,00
31/03/2026 02030069
CICERO CLARINDO DA SILVA 91071267353
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.070,00
31/03/2026 02030068
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 2.070,00
31/03/2026 02030068
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.070,00
31/03/2026 02030067
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 960,00
31/03/2026 02030067
50.299.389 JOÃO PEDRO MENDONÇA RIBEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 960,00
31/03/2026 02030064
LUCIANO FELIX MATIAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.320,00
31/03/2026 02030063
MASTER PRODUÇÕES E EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 7.033,00
31/03/2026 02030061
M P SERVICOS MEDICOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 126.526,00
31/03/2026 02030023
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 711,00
31/03/2026 02030022
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 873,00
31/03/2026 02030021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 423,00
31/03/2026 02030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 669,60
31/03/2026 02030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 509,40
31/03/2026 02020197
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.200,00
31/03/2026 02020196
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.747,50
31/03/2026 02020144
CM LIMA PAPELARIA ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 300,00
31/03/2026 02010489
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE PL [...]
PAGO 2.400,00
31/03/2026 02010470
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 320,00
31/03/2026 02010469
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 400,00
31/03/2026 02010468
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 760,00
31/03/2026 02010467
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 560,00
31/03/2026 02010463
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPO [...]
PAGO 1.497,50
31/03/2026 02010462
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE A [...]
PAGO 2.000,00
31/03/2026 02010454
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 880,00
31/03/2026 02010453
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 560,00
31/03/2026 02010452
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 960,00
31/03/2026 02010451
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 400,00
31/03/2026 02010446
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 444,72
31/03/2026 02010446
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 119,00
31/03/2026 02010446
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 444,72
31/03/2026 02010446
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 119,00
31/03/2026 02010442
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 1.751,92
31/03/2026 02010442
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 2.594,20
31/03/2026 02010442
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 2.594,20
31/03/2026 02010442
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 1.751,92
31/03/2026 02010438
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.350,00
31/03/2026 02010437
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 20 [...]
PAGO 19,52
31/03/2026 02010437
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 19,52
31/03/2026 02010435
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PGTO REF A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
PAGO 6.950,79
31/03/2026 02010435
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE OS RECEBIMENTOS DAS TARIFAS DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 [...]
LIQUIDADO 6.950,79
31/03/2026 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 43.643,78
31/03/2026 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.233,53
31/03/2026 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 4.233,53
31/03/2026 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO SAMAE
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 43.643,78
31/03/2026 02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 902,48
31/03/2026 02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 22.580,64
31/03/2026 02010421
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.500,00
31/03/2026 02010421
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
LIQUIDADO 4.500,00

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