lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 32795 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/01/2026 - 08:39:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/11/2025 02010053
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 3.768,00
10/11/2025 02010041
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.500,00
10/11/2025 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 7.000,00
10/11/2025 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 8.415,00
10/11/2025 01100234
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO SÃO LOURENÇO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DE CARIRIACU/CE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA DE [...]
PAGO 100.004,38
10/11/2025 01100134
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 25.631,00
10/11/2025 01100133
SOLUT SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO E
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, RESÍDUOS VEGETAIS, CONSTRUÇÃO, VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO E PIN [...]
PAGO 254.873,28
10/11/2025 01100069
FOLHA DE PAGAMENTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
PAGO 3.036,00
10/11/2025 01100068
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 40.246,40
10/11/2025 01100067
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.500,00
10/11/2025 01090190
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 112.074,26
10/11/2025 01090190
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.806,45
10/11/2025 01090154
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. C [...]
PAGO 12.072,00
10/11/2025 01090153
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE: [...]
PAGO 27.170,00
10/11/2025 01090152
FOLHA DE PAGAMENTO - DESENV. ECONOMICO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
PAGO 20.454,00
10/11/2025 01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
PAGO 1.640,00
10/11/2025 01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
PAGO 3.003,00
10/11/2025 01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
PAGO 2.656,80
10/11/2025 01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 2.656,80
10/11/2025 01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 1.640,00
10/11/2025 01090086
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
LIQUIDADO 3.003,00
10/11/2025 01080262
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O NE Nº 01.0 [...]
PAGO 2.534,00
10/11/2025 01080262
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUICAO DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTANDO O NE Nº 01.04.0131.
LIQUIDADO 2.534,00
10/11/2025 01080200
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REF. CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
PAGO 2.860,00
10/11/2025 01080200
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 2.860,00
10/11/2025 01080166
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
PAGO 21.934,00
10/11/2025 01080135
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 14.800,00
10/11/2025 01080132
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 4.950,00
10/11/2025 01080131
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
PAGO 10.682,50
10/11/2025 01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
PAGO 7.172,00
10/11/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
PAGO 2.450,00
10/11/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
PAGO 53.624,00
10/11/2025 01070242
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A .LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 1.000,00
10/11/2025 01070242
ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]
LIQUIDADO 1.000,00
10/11/2025 01070241
ANTONIO EDMILSON TAVARES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 508, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) JUNTO A SECRE [...]
PAGO 2.000,00
10/11/2025 01070241
ANTONIO EDMILSON TAVARES
05 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 508, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
LIQUIDADO 2.000,00
10/11/2025 01070229
ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO [...]
PAGO 1.100,00
10/11/2025 01070228
JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DO MÉDICO ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO [...]
PAGO 1.100,00
10/11/2025 01070227
ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A AUXILIO DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA, EM FAVOR DA MÉDICA ACIMA MENCIONADO, PARTICIPANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DO GOVERNO [...]
PAGO 1.100,00
10/11/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 33.890,00
10/11/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 44.591,03
10/11/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 20.258,50
10/11/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 27.510,00
10/11/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 89.454,09
10/11/2025 01070167
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0036.
PAGO 10.742,00
10/11/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 70.146,20
10/11/2025 01070049
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE NOVEMBRO DE 2025.
PAGO 113,00
10/11/2025 01070049
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010227,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, DESTINADA A MANU [...]
LIQUIDADO 113,00
10/11/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
PAGO 23.700,93
10/11/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
PAGO 2,00
10/11/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 2,00
10/11/2025 01040147
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 23.700,93
07/11/2025 31100036
SAMUEL VILAR PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE F [...]
PAGO 300,00
07/11/2025 31100030
JOSE EDMILSON LEITE BARBOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SR. JOSÉ EDMILSON LEITE BARBOSA, SECRETÁRIO DE ARTICUAÇÃO POLÍTICA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÔES PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
PAGO 1.500,00
07/11/2025 27100050
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, PLANTA DE SITUAÇÃO E PLANTA DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA FINS DE EL [...]
PAGO 2.000,00
07/11/2025 27100050
FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO COM MEMORIAL DESCRITIVO, PLANTA DE LOCALIZAÇÃO, PLANTA DE SITUAÇÃO E PLANTA DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA FINS DE EL [...]
LIQUIDADO 2.000,00
07/11/2025 27100005
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 21.100,52
07/11/2025 27100004
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 16.272,60
07/11/2025 27100003
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 12.287,29
07/11/2025 27100002
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 7.534,40

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