lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17198 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 15/08/2025 - 14:09:22
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
13/05/2025 13050010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
EMPENHADO 1.575,00
13/05/2025 13050009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
EMPENHADO 4.725,00
13/05/2025 13050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO ARCONDICIONADO A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS IVECO DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.098,00
13/05/2025 13050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR EXTERNO DA CAIXA TRASEIRA E RECARGA DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 2.313,00
13/05/2025 13050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BICO INJETOR PARA SER UTILIZADO EM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 5.760,00
13/05/2025 13050005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS NO FREIO, EIXO E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.260,00
13/05/2025 13050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
EMPENHADO 2.172,00
13/05/2025 13050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
EMPENHADO 2.452,00
13/05/2025 13050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]
EMPENHADO 1.318,00
13/05/2025 13050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MU [...]
EMPENHADO 2.202,00
13/05/2025 12050020
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, NO PER [...]
PAGO 2.235,02
13/05/2025 12050020
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE REGINA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 17 [...]
LIQUIDADO 2.235,02
13/05/2025 12050019
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, NO PERIODO DE [...]
PAGO 2.992,86
13/05/2025 12050019
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, NO PERIODO DE 17/05/2025 [...]
LIQUIDADO 2.992,86
13/05/2025 12050018
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 19/05/2025 A 22/05/2025, EM FAVOR DE [...]
PAGO 3.656,44
13/05/2025 12050018
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 19/05/2025 A 22/05/2025, EM FAVOR DE JOSÉ EDMIL [...]
LIQUIDADO 3.656,44
13/05/2025 12050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.219,00
13/05/2025 12050004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
LIQUIDADO 2.219,00
13/05/2025 12050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.120,00
13/05/2025 12050003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
LIQUIDADO 2.120,00
13/05/2025 12050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.330,00
13/05/2025 12050002
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
LIQUIDADO 2.330,00
13/05/2025 12050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.930,00
13/05/2025 12050001
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]
LIQUIDADO 1.930,00
13/05/2025 09050026
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, CONF. NF: 3421
PAGO 700,00
13/05/2025 09050026
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE EFLUENTES ORGANICOS RETIRADOS DA FOSSA LOCALIZADA EM BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
LIQUIDADO 700,00
13/05/2025 09050021
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 1.919,70
13/05/2025 09050020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 1.492,20
13/05/2025 09050018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 572,40
13/05/2025 09050017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 843,30
13/05/2025 09050016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 766,80
13/05/2025 09050015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 466,20
13/05/2025 09050014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 945,00
13/05/2025 09050013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 738,00
13/05/2025 09050012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 720,00
13/05/2025 08050015
AFAGU SERVI?OS LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERARIO PRESTADOS A RAIMUNDO SALUSTIANO DE ANDRADE, NO DIA 08/05/2025, CONF. NF 64
PAGO 1.100,00
13/05/2025 08050007
CICERO JUCIESSE RODRIGUES GOMES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA: CRIAÇÃO DE PORTIFOLIO ENTRE OUTROS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
PAGO 12.000,00
13/05/2025 08050006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO S-10 PMK - 1118, CONF. NF 1387
PAGO 855,00
13/05/2025 08050004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO SPIN PLACA PME - 9777, CONF. NF 1385
PAGO 927,00
13/05/2025 08050001
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 1.185,00
13/05/2025 06050018
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 162.768,83
13/05/2025 03040011
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 77.049,00
13/05/2025 03040008
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 51.378,70
13/05/2025 02050019
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 650,00
13/05/2025 02050018
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 780,00
13/05/2025 02050017
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 260,00
13/05/2025 02050016
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, CONF. NF 28
PAGO 470,00
13/05/2025 02050015
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, CONF. NF 119620
PAGO 390,00
13/05/2025 02050008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, CONF. NF 965
PAGO 1.247,40
13/05/2025 02050007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA POT - 4800, CONF. NF 1371
PAGO 1.215,00
13/05/2025 02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 04/2025.
PAGO 45,97
13/05/2025 02010257
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS TELEFONICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE ESTE C [...]
LIQUIDADO 45,97
13/05/2025 02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº86107
PAGO 600,00
13/05/2025 02010226
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMA?åES DA PREVID DATA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI), QUE ENTRE SI CELEBRAM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC [...]
LIQUIDADO 600,00
13/05/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 200,60
13/05/2025 02010107
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 200,60
13/05/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
PAGO 63,45
13/05/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 63,45
13/05/2025 01040149
TP TURISMO LTDA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO GONÇALO, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/JUAZEIRO DA BAHIA, EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO D [...]
LIQUIDADO 164,43
13/05/2025 01040148
TP TURISMO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
LIQUIDADO 3.416,55

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