lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 32916 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/01/2026 - 08:39:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/10/2025 01090013
MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU EPP-PRISMA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.160,00
30/10/2025 01080166
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
PAGO 33.140,21
30/10/2025 01080166
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
PAGO 24.718,00
30/10/2025 01080166
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
LIQUIDADO 24.718,00
30/10/2025 01080166
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
LIQUIDADO 21.934,00
30/10/2025 01080166
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0035.
LIQUIDADO 33.140,21
30/10/2025 01080146
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
LIQUIDADO 1.818,00
30/10/2025 01080135
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIANÇA FELIZ
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 14.800,00
30/10/2025 01080132
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 4.950,00
30/10/2025 01080131
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 10.682,50
30/10/2025 01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
PAGO 35.000,00
30/10/2025 01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
PAGO 14.018,00
30/10/2025 01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
LIQUIDADO 7.172,00
30/10/2025 01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
LIQUIDADO 14.018,00
30/10/2025 01080072
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
LIQUIDADO 35.000,00
30/10/2025 01080070
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 47.968,80
30/10/2025 01080070
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
LIQUIDADO 47.968,80
30/10/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
PAGO 50.362,50
30/10/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
PAGO 10.200,00
30/10/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
PAGO 16.400,00
30/10/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
LIQUIDADO 2.450,00
30/10/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
LIQUIDADO 16.400,00
30/10/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
LIQUIDADO 53.624,00
30/10/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
LIQUIDADO 50.362,50
30/10/2025 01080069
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
LIQUIDADO 10.200,00
30/10/2025 01070225
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 880,00
30/10/2025 01070225
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 880,00
30/10/2025 01070224
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 560,00
30/10/2025 01070224
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO COM LINK DEDICADO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 560,00
30/10/2025 01070223
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 960,00
30/10/2025 01070223
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 960,00
30/10/2025 01070222
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 400,00
30/10/2025 01070222
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - CE.
LIQUIDADO 400,00
30/10/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
LIQUIDADO 20.258,50
30/10/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
LIQUIDADO 33.890,00
30/10/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
LIQUIDADO 89.454,09
30/10/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
LIQUIDADO 27.510,00
30/10/2025 01070196
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
LIQUIDADO 44.591,03
30/10/2025 01070167
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0036.
LIQUIDADO 10.742,00
30/10/2025 01070166
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 760,00
30/10/2025 01070166
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 19 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR BOLSA FAMÍLIA PERTENCENTES A SECRETAR [...]
LIQUIDADO 760,00
30/10/2025 01070165
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 560,00
30/10/2025 01070165
JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DEDICADO 14 MEGAS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
LIQUIDADO 560,00
30/10/2025 01070164
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 400,00
30/10/2025 01070164
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO DE MICRO COMPUTADORES PARA O BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 400,00
30/10/2025 01070163
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 320,00
30/10/2025 01070163
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 320,00
30/10/2025 01070151
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
LIQUIDADO 37.429,84
30/10/2025 01070151
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL E BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
LIQUIDADO 1.818,18
30/10/2025 01070150
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA EIRELI
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 970,00
30/10/2025 01070143
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
PAGO 560,00
30/10/2025 01070143
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 14 MEGAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIRIAÇU.
LIQUIDADO 560,00
30/10/2025 01070142
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
PAGO 880,00
30/10/2025 01070142
JOAO JOAQUIM DA SILVA NETO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LINK DE INTERNET DEDICADOS 22 MEGAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
LIQUIDADO 880,00
30/10/2025 01070141
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.040,00
30/10/2025 01070141
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.040,00
30/10/2025 01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 129.181,80
30/10/2025 01070092
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
LIQUIDADO 129.181,80
30/10/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 44.031,16
30/10/2025 01070091
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 20.308,00

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