| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/01/2026 |
12010001
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO P [...]
|
PAGO |
3.708,00 |
|
| 22/01/2026 |
09010012
JOSE AURI BRITO CALIXTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.7 [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 22/01/2026 |
09010001
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
2.836,00 |
|
| 22/01/2026 |
05010002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
2.929,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010486
GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO, LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO E PLANIALTIMETRICO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM CONVENIO COM MINISTERIO DA INTEGR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010486
GEO CARIRI ESTUDOS DE SOLOS LTDA - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROJETO, LEVANTAMENTO TOPÓGRAFICO E PLANIALTIMETRICO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA EM CONVENIO COM MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACION [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010485
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
408,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010485
CEARA FERROS DISTRIBUIDORA DE A?OS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE CANTONEIRA PARA SER UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
408,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010477
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
760,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010428
SANTOS E OLIVEIRA MOVEIS LTDA - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.470,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010427
MANOEL DIAS NETO
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010414
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
PAGO |
12.994,88 |
|
| 22/01/2026 |
02010236
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PERTENCENTES AOS CO [...]
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010195
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMARTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU.
|
LIQUIDADO |
1.078,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010135
ASSESI BRASIL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS: SITE OFICIAL, E-MAILS, DIÁRIO OFICIAL, PESQUISA DE PREÇOS, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, FOLHA DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010099
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO FEITAS NO SETOR DE MARCAÇÃO E CONFECÇÃO DE BALCÃO DE GESSO FEITO NA RECEPÇÃO DO PSF 9, LOCALIZADO NA RUA LUIZ ROLIM, BAIRRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010098
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDES DE GESSO NO PRÉDIO DO CREAS, LOCALIZADO NO BAIRRO CONJUNTO EDMILSON LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010095
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
|
PAGO |
850,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010095
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010094
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010094
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010093
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA MARIA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPOR [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010093
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SITIO SANTA MARIA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPORCIONAR MEL [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010092
MATEUS PAULINO VANDERLEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM 06 (SEIS) FIOS ARAME FIXADOS ES ESTACAS DE MADEIRA, PARA DEMARCAÇÃO E SINAL [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010092
MATEUS PAULINO VANDERLEI
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO, CONSERTO E INSTALAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO COM 06 (SEIS) FIOS ARAME FIXADOS ES ESTACAS DE MADEIRA, PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010091
DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010090
CICERO MENDES FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO RIACHO SECO DO MEIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
PAGO |
2.350,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010089
FERNANDO SOARES DE SANTANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010089
FERNANDO SOARES DE SANTANA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010088
KAROLLYNE FREITAS ALVES DE MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EMILIA MILITÃO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSAVEIS P [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010088
KAROLLYNE FREITAS ALVES DE MENDONÇA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL EMILIA MILITÃO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES ENTREGUES AOS RESPONSAVEIS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010087
RAICA ALVES ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010087
RAICA ALVES ALMEIDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010086
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZES) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM RE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010086
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZES) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010085
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZES) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM RE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010085
TIAGO FERNANDES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZES) CARRADAS DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, EM REFORMA DE C [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010083
CRAJUBAR GASES LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.454,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010077
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
26.367,81 |
|
| 22/01/2026 |
02010077
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
26.367,81 |
|
| 22/01/2026 |
02010076
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
47.592,45 |
|
| 22/01/2026 |
02010076
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
47.592,45 |
|
| 22/01/2026 |
02010069
DAVID HUAN GONÇALO SILVESTRE
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA D [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010064
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
309,19 |
|
| 22/01/2026 |
02010064
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
309,19 |
|
| 22/01/2026 |
02010064
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
309,19 |
|
| 22/01/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE [...]
|
PAGO |
13.069,92 |
|
| 22/01/2026 |
02010062
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DURANTE O CORRENTE [...]
|
LIQUIDADO |
13.069,92 |
|
| 22/01/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
PAGO |
36,00 |
|
| 22/01/2026 |
02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010015
FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO O SR. (FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS), IPTU EXERCICIO DE 2025 E DIVIDA ATIVA DO IPTU DOS EXERCICIOS DE 2021, 2022, 2023 E 20 [...]
|
PAGO |
50,55 |
|
| 21/01/2026 |
21010015
FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO O SR. (FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS), IPTU EXERCICIO DE 2025 E DIVIDA ATIVA DO IPTU DOS EXERCICIOS DE 2021, 2022, 2023 E 2024 DO [...]
|
LIQUIDADO |
50,55 |
|
| 21/01/2026 |
21010015
FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR PELO O SR. (FRANCISCO JOSE SOUSA FREITAS), IPTU EXERCICIO DE 2025 E DIVIDA ATIVA DO IPTU DOS EXERCICIOS DE 2021, 2022, 2023 E 2024 DO [...]
|
EMPENHADO |
50,55 |
|
| 21/01/2026 |
21010014
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010014
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010013
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PGTO REF A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-3 [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010013
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-35, PARA A C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010013
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-35, PARA A C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 21/01/2026 |
21010012
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO 5º (QUINTO ADITIVO DE VALOR) 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO E 8º ( OITAVO ADITIVO AO CONTRATO) DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTR [...]
|
LIQUIDADO |
72.619,17 |
|
| 21/01/2026 |
21010012
CONSTRUTORA EXITO LTDA-EPP
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE AO 5º (QUINTO ADITIVO DE VALOR) 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO E 8º ( OITAVO ADITIVO AO CONTRATO) DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS TRECHOS DE ESTR [...]
|
EMPENHADO |
72.619,17 |
|