lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 3661 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/08/2025 - 08:59:18
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
31/07/2025 EMPENHO: 01070146
ARN ENGENHARIA LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1199
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 35ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
482.086,92
30/07/2025 EMPENHO: 30070006
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
5.970,80
30/07/2025 EMPENHO: 30070007
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
3.406,26
30/07/2025 EMPENHO: 30070008
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
708,40
30/07/2025 EMPENHO: 30070009
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
6.072,00
30/07/2025 EMPENHO: 30070010
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
1.416,80
30/07/2025 EMPENHO: 30070003
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
28.509,54
30/07/2025 EMPENHO: 30070004
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, REFERENTE A FÉRIAS.
3.036,00
30/07/2025 EMPENHO: 30070005
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL, REFERENTE A FÉRIAS.
18.251,26
30/07/2025 EMPENHO: 30070001
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
2.024,00
30/07/2025 EMPENHO: 30070002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. (FERIAS)
2.528,80
30/07/2025 EMPENHO: 30070022
27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 159
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTARORES PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
320,00
30/07/2025 EMPENHO: 30070023
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00400/2021 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
36.694,29
30/07/2025 EMPENHO: 30070024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00242/2023 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
19.010,89
30/07/2025 EMPENHO: 30070025
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 01029/2022 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
25.842,29
30/07/2025 EMPENHO: 28070002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 312
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
3.158,00
30/07/2025 EMPENHO: 28070005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1183
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E ORING PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.044,00
30/07/2025 EMPENHO: 28070006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1185
AQUISIÇÃO DE CRUZETA, FILTRO LUB, FILTRO AR RADIAL, FILTRO COMB E LONA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.696,50
30/07/2025 EMPENHO: 28070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1184
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
1.597,50
30/07/2025 EMPENHO: 28070004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1643
SERVIÇO PRESSURIZAÇÃO E COMPRESSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
954,00
30/07/2025 EMPENHO: 28070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1641
SERVIÇO TROCA, FREIO E TRANSMISSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEIVULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.368,00
30/07/2025 EMPENHO: 28070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Nota Fiscal: 1642
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
1.494,00
30/07/2025 EMPENHO: 25070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 303
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
2.364,00
30/07/2025 EMPENHO: 25070018
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 304
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, S.C.F.V, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
7.227,00
30/07/2025 EMPENHO: 25070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 305
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
6.596,00
30/07/2025 EMPENHO: 25070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 306
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
5.144,00
30/07/2025 EMPENHO: 25070016
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 307
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
5.585,00
30/07/2025 EMPENHO: 25070019
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 308
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
2.983,00
30/07/2025 EMPENHO: 25070017
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 309
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
1.948,40
30/07/2025 EMPENHO: 25070020
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 310
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DIDÁTICOS E EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS, IGD/BF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
2.442,80

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