lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 16864 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/08/2025 - 08:55:09
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/07/2025 29070018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU [...]
LIQUIDADO 1.026,00
31/07/2025 29070017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE C [...]
LIQUIDADO 1.758,60
31/07/2025 29070016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO MANGA E TORNEIRO EIXO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.800,00
31/07/2025 29070015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TURBO MITSUBISHI L200 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBHISI L200 DE PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.155,00
31/07/2025 29070014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TORNEIRO MANGA E TORNEIRO EIXO A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.800,00
31/07/2025 29070013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BUCHA MOLA, MOLA 7, BUCHA MOLA DIANT, GRAMPO 5/8X, GRAMPO 3/4 E PARAFUSO SEXTAVADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIVUS IVECO PLACA SBG 3I37, PERTENCENTE A SECRETARI [...]
LIQUIDADO 2.432,70
31/07/2025 29070012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO SISTEMA TURBO A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO CAMINHONETE MITSUBISHI L200 PLACA SAT 5I06, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.]
LIQUIDADO 1.440,00
31/07/2025 23070001
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 25.946,84
31/07/2025 21070039
M L C SILVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 9.400,00
31/07/2025 21070038
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.204,00
31/07/2025 21070037
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 8.628,00
31/07/2025 21070036
M L C SILVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 5.540,00
31/07/2025 21070035
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.488,00
31/07/2025 21070034
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.660,00
31/07/2025 21070033
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.554,00
31/07/2025 21070032
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.975,00
31/07/2025 21070031
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.136,00
31/07/2025 21070030
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.311,00
31/07/2025 21070024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 11.850,00
31/07/2025 21070023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 23.486,00
31/07/2025 21070014
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 14.554,00
31/07/2025 21070013
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 11.597,00
31/07/2025 21070012
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.200,00
31/07/2025 21070011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 25.278,00
31/07/2025 21070010
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 12.989,00
31/07/2025 21070008
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 13.331,00
31/07/2025 16070032
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 997,72
31/07/2025 16070024
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.259,00
31/07/2025 16070023
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.510,00
31/07/2025 16070022
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 7.164,00
31/07/2025 16070020
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.218,00
31/07/2025 16070018
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.619,00
31/07/2025 16070016
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 600,00
31/07/2025 16070015
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.890,00
31/07/2025 16070014
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.346,00
31/07/2025 16070012
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.536,00
31/07/2025 16070011
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.178,00
31/07/2025 16070009
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.104,00
31/07/2025 16070008
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.290,00
31/07/2025 15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTO DO EMPENHO N 07010015. AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍC [...]
LIQUIDADO 4.036,67
31/07/2025 13060033
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.764,71
31/07/2025 07070018
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 580,00
31/07/2025 07070018
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 550,00
31/07/2025 07070018
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 580,00
31/07/2025 07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 860,78
31/07/2025 06030048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O CORRE [...]
LIQUIDADO 368,57
31/07/2025 06030048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O CORRE [...]
LIQUIDADO 5.897,13
31/07/2025 06030047
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
LIQUIDADO 600,15
31/07/2025 06030047
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
LIQUIDADO 1.842,85
31/07/2025 06030047
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGRAPECUARIO E M [...]
LIQUIDADO 1.708,20
31/07/2025 04070023
MANOEL DIAS NETO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 20.706,80
31/07/2025 04070023
MANOEL DIAS NETO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³ E 6M³, INCLUINDO MOTORISTA E MANUTENÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇ [...]
LIQUIDADO 20.706,80
31/07/2025 03040021
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.850,00
31/07/2025 03030056
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 410,49
31/07/2025 03030056
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 38.313,54
31/07/2025 03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 7.002,84
31/07/2025 03020080
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.753,28
31/07/2025 02060193
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.215,55
31/07/2025 02060193
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.805,00
31/07/2025 02060193
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.215,55

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