lC - Lista de despesas.

OPÇÕES DE FILTRO

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar.

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Carregando gráfico...

Total empenhado R$ 130.770.262,59
Total liquidado R$ 94.573.437,83
Total pago R$ 84.883.265,01
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 24116 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/09/2026 - 09:26:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
19/03/2026 17030025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE OLEO DIFERENCIAL, PALHETA E ATF TASA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS NEOBUS PLACA SBL 4E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.072,80
19/03/2026 17030024
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO KWID OLACA SBA 9G20, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 882,00
19/03/2026 17030022
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
LIQUIDADO 1.015,50
19/03/2026 17030020
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
LIQUIDADO 1.416,00
19/03/2026 17030017
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
LIQUIDADO 888,00
19/03/2026 17030011
M L C SILVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
LIQUIDADO 1.400,00
19/03/2026 17030010
M L C SILVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
LIQUIDADO 350,00
19/03/2026 17030009
M L C SILVA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
LIQUIDADO 700,00
19/03/2026 16030018
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
LIQUIDADO 4.669,00
19/03/2026 16030017
M L C SILVA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
LIQUIDADO 5.100,00
19/03/2026 16020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°241262.
PAGO 288,00
19/03/2026 16020003
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 0902.01/2026 DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PES [...]
LIQUIDADO 288,00
19/03/2026 12030001
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 650,00
19/03/2026 12030001
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SER APLICADO EM UTI MOVEL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.
LIQUIDADO 650,00
19/03/2026 02030209
PRACTICUS TREINAMENTO E CAPACITA?ÇO LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO RISCOS NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NA MODALIDADE PRESENCIAL COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM CARGA HORARIA DE 6 (HORAS), PARA OS SERVIDORES [...]
PAGO 590,00
19/03/2026 02030196
ANTONIO ALBERTO ALMEIDA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTDOS NA RETIRADA E DESGOTAMENTO DE CARRADA DE AFLUENTES ORGANICOS EM FOSSA SEPTICA, LOCALIZADA NO BANHEIRO PUBLICO DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, ATRAVES DA [...]
PAGO 700,00
19/03/2026 02030130
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.400,00
19/03/2026 02030035
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.700,00
19/03/2026 02030035
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.700,00
19/03/2026 02030034
RAICA ALVES ALMEIDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
PAGO 480,00
19/03/2026 02030034
RAICA ALVES ALMEIDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 480,00
19/03/2026 02020230
M2A TECNOLOGIA LTDA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.500,00
19/03/2026 02020186
LINDEMILSON FEITOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA JOAQUIM ALVES FEITOSA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.200,00
19/03/2026 02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 02/2026
PAGO 3.611,91
19/03/2026 02010447
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 3.611,91
19/03/2026 02010440
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 9.084,25
19/03/2026 02010440
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, INSS, DO SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 9.084,25
19/03/2026 02010419
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.066,26
19/03/2026 02010419
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DA RECEITA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
LIQUIDADO 2.066,26
19/03/2026 02010406
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 15.598,03
19/03/2026 02010404
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A COMPETENCIA FEV/2026
PAGO 28.187,65
19/03/2026 02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.028,00
19/03/2026 02010358
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.041,80
19/03/2026 02010056
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO [...]
PAGO 2.595,56
19/03/2026 02010055
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE C [...]
PAGO 6.318,90
19/03/2026 02010054
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, [...]
PAGO 3.962,36
19/03/2026 02010053
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIA [...]
PAGO 9.867,14
19/03/2026 02010052
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/ [...]
PAGO 9.552,30
19/03/2026 02010051
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DO MU [...]
PAGO 2.658,63
19/03/2026 02010049
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTU [...]
PAGO 15.658,70
19/03/2026 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS [...]
PAGO 4.534,24
19/03/2026 02010047
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, DU [...]
PAGO 2.890,00
19/03/2026 02010045
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁR [...]
PAGO 3.477,18
19/03/2026 02010024
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 6.088,07
19/03/2026 02010010
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURA [...]
PAGO 1.534,17
19/03/2026 02010010
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURA [...]
PAGO 8.072,02
19/03/2026 02010009
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENT [...]
PAGO 508,12
19/03/2026 02010008
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
PAGO 95,67
19/03/2026 02010008
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
PAGO 9.010,70
19/03/2026 02010008
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
PAGO 1.791,38
19/03/2026 02010008
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O C [...]
PAGO 3.391,21
19/03/2026 02010005
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA (DEMUTRAN) DESTE MUNICÍPIO, DU [...]
PAGO 96,60
19/03/2026 02010004
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DES [...]
PAGO 62.360,28
19/03/2026 02010003
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (CEMITERIOS) DESTE MUN [...]
PAGO 822,70
19/03/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
PAGO 39,00
19/03/2026 02010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 39,00
18/03/2026 18030017
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / BRASILIA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 21/03/2026 A 24/03/2026, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS D [...]
EMPENHADO 2.664,58
18/03/2026 18030016
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / BRASILIA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 19/03/2026 A 24/03/2026, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS D [...]
EMPENHADO 2.664,58
18/03/2026 18030015
CICERO SILVA DE LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RE [...]
LIQUIDADO 250,00
18/03/2026 18030015
CICERO SILVA DE LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RE [...]
EMPENHADO 250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo