| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/05/2025 |
30040011
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
49.665,84 |
|
| 02/05/2025 |
30040011
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
49.665,84 |
|
| 02/05/2025 |
30040010
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
28.749,20 |
|
| 02/05/2025 |
30040010
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
28.749,20 |
|
| 02/05/2025 |
30040009
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
30.954,60 |
|
| 02/05/2025 |
30040009
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
|
LIQUIDADO |
30.954,60 |
|
| 02/05/2025 |
30040007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF 3383
|
PAGO |
2.423,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.423,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.306,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.306,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.216,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.216,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.349,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
2.349,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.230,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔ [...]
|
LIQUIDADO |
2.230,00 |
|
| 02/05/2025 |
30040002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.474,24 |
|
| 02/05/2025 |
29040010
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - JUAZEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COLA QUENTE ESCOLAR BASTÃO GROSSO, CONF. NF: 313471
|
PAGO |
331,55 |
|
| 02/05/2025 |
28040012
CICERO SILVA DE LIMA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
24040016
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 02/05/2025 |
24040016
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
4.150,00 |
|
| 02/05/2025 |
24040015
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 02/05/2025 |
24040015
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 02/05/2025 |
23040007
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
23040007
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
23040006
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.620,00 |
|
| 02/05/2025 |
23040006
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
| 02/05/2025 |
22040023
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 02/05/2025 |
22040023
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.430,00 |
|
| 02/05/2025 |
18040002
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 02/05/2025 |
18040002
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.590,00 |
|
| 02/05/2025 |
18040001
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.175,00 |
|
| 02/05/2025 |
18040001
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.175,00 |
|
| 02/05/2025 |
15040007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 810
|
PAGO |
2.741,67 |
|
| 02/05/2025 |
15040006
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF.NF 816
|
PAGO |
389,17 |
|
| 02/05/2025 |
15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.968,27 |
|
| 02/05/2025 |
14020002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.351,27 |
|
| 02/05/2025 |
10040024
A. NERI FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 02/05/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
572,77 |
|
| 02/05/2025 |
07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.786,81 |
|
| 02/05/2025 |
03030008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.184,30 |
|
| 02/05/2025 |
03020062
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.859,67 |
|
| 02/05/2025 |
02050187
A. MARQUES DE SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CA [...]
|
EMPENHADO |
4.140,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050186
TP TURISMO LTDA-ME
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PESSOAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUA [...]
|
EMPENHADO |
4.215,66 |
|
| 02/05/2025 |
02050185
TP TURISMO LTDA-ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/JUAZEIRO DA BAHIA, NO PERIODO DE 02/05/2025 A [...]
|
EMPENHADO |
3.594,39 |
|
| 02/05/2025 |
02050184
A. MARQUES DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 11 (ONZE) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
11.385,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050183
A. MARQUES DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE: 01 IMPRESSORA KYOCERA, 03 IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 02 COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
5.064,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050182
TP TURISMO LTDA-ME
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 12/04/2025 A 14/04/2025, EM FAVOR DE FABIANO AP [...]
|
EMPENHADO |
297,75 |
|
| 02/05/2025 |
02050181
A. MARQUES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
6.807,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050180
A. MARQUES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.674,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050179
A. MARQUES DE SOUSA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
1.035,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050178
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
169,50 |
|
| 02/05/2025 |
02050177
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VELA/ELEMEN FILTR PARA SER UZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
433,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050176
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR EMBRACO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
645,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050175
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO MUSICO E CANTOR (NONATO NETO), NO EVENTO DO 11º (DECIMO PRIMEIRO) FESTIVAL DE REPENTISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050174
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O SORTEIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
3.933,50 |
|
| 02/05/2025 |
02050173
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO, DOAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, EVENTO REALIZADO E DESENV [...]
|
EMPENHADO |
3.944,20 |
|
| 02/05/2025 |
02050172
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O SORTEIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
622,26 |
|
| 02/05/2025 |
02050171
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O SORTEIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
2.159,73 |
|
| 02/05/2025 |
02050170
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE APARELHO GELÁGUA PARA SER UTILIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
EMPENHADO |
799,00 |
|