lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 24930 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 04/11/2025 - 12:04:26
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
02/05/2025 30040011
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 49.665,84
02/05/2025 30040011
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
LIQUIDADO 49.665,84
02/05/2025 30040010
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 28.749,20
02/05/2025 30040010
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
LIQUIDADO 28.749,20
02/05/2025 30040009
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 30.954,60
02/05/2025 30040009
JH LOCACOES E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
LIQUIDADO 30.954,60
02/05/2025 30040007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF. NF 3383
PAGO 2.423,00
02/05/2025 30040007
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
LIQUIDADO 2.423,00
02/05/2025 30040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.306,00
02/05/2025 30040006
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
LIQUIDADO 2.306,00
02/05/2025 30040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.216,00
02/05/2025 30040005
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNI [...]
LIQUIDADO 2.216,00
02/05/2025 30040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.349,00
02/05/2025 30040004
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
LIQUIDADO 2.349,00
02/05/2025 30040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.230,00
02/05/2025 30040003
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔ [...]
LIQUIDADO 2.230,00
02/05/2025 30040002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 5.474,24
02/05/2025 29040010
SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - JUAZEIRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COLA QUENTE ESCOLAR BASTÃO GROSSO, CONF. NF: 313471
PAGO 331,55
02/05/2025 28040012
CICERO SILVA DE LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS DIÁRIAS AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI [...]
PAGO 500,00
02/05/2025 24040016
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.150,00
02/05/2025 24040016
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 4.150,00
02/05/2025 24040015
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.200,00
02/05/2025 24040015
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 2.200,00
02/05/2025 23040007
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 7.000,00
02/05/2025 23040007
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 7.000,00
02/05/2025 23040006
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.620,00
02/05/2025 23040006
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 2.620,00
02/05/2025 22040023
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.430,00
02/05/2025 22040023
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 2.430,00
02/05/2025 18040002
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.590,00
02/05/2025 18040002
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 1.590,00
02/05/2025 18040001
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.175,00
02/05/2025 18040001
FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]
LIQUIDADO 3.175,00
02/05/2025 15040007
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 810
PAGO 2.741,67
02/05/2025 15040006
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF.NF 816
PAGO 389,17
02/05/2025 15040001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 5.968,27
02/05/2025 14020002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 12.351,27
02/05/2025 10040024
A. NERI FILHO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 500,00
02/05/2025 07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 572,77
02/05/2025 07010019
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 19.786,81
02/05/2025 03030008
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 37.184,30
02/05/2025 03020062
JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.859,67
02/05/2025 02050187
A. MARQUES DE SOUSA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CA [...]
EMPENHADO 4.140,00
02/05/2025 02050186
TP TURISMO LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA PESSOAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUA [...]
EMPENHADO 4.215,66
02/05/2025 02050185
TP TURISMO LTDA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/JUAZEIRO DA BAHIA, NO PERIODO DE 02/05/2025 A [...]
EMPENHADO 3.594,39
02/05/2025 02050184
A. MARQUES DE SOUSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 11 (ONZE) IMPRESSORAS A LASER KIOCERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 11.385,00
02/05/2025 02050183
A. MARQUES DE SOUSA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE: 01 IMPRESSORA KYOCERA, 03 IMPRESSORAS JATO DE TINTA E 02 COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 5.064,00
02/05/2025 02050182
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 12/04/2025 A 14/04/2025, EM FAVOR DE FABIANO AP [...]
EMPENHADO 297,75
02/05/2025 02050181
A. MARQUES DE SOUSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 6.807,00
02/05/2025 02050180
A. MARQUES DE SOUSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.674,00
02/05/2025 02050179
A. MARQUES DE SOUSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.035,00
02/05/2025 02050178
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 169,50
02/05/2025 02050177
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VELA/ELEMEN FILTR PARA SER UZADO NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 433,00
02/05/2025 02050176
COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR EMBRACO, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 645,00
02/05/2025 02050175
RIMART ENTRETENIMENTOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DO MUSICO E CANTOR (NONATO NETO), NO EVENTO DO 11º (DECIMO PRIMEIRO) FESTIVAL DE REPENTISTAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULT [...]
EMPENHADO 10.000,00
02/05/2025 02050174
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O SORTEIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 3.933,50
02/05/2025 02050173
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA.
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO, DOAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO, EVENTO REALIZADO E DESENV [...]
EMPENHADO 3.944,20
02/05/2025 02050172
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O SORTEIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 622,26
02/05/2025 02050171
FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O SORTEIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.159,73
02/05/2025 02050170
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE APARELHO GELÁGUA PARA SER UTILIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
EMPENHADO 799,00

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