| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        14050004 
                                                        JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JERONIMO FELIPE VILLEGAIGNON ARAUJO DE ALMEIDA (AUXILIAR ADMINSTRATIVO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVE [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        14050003 
                                                        JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        14050003 
                                                        JOSE GERALDO DE ANDRADE FILHO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        14050002 
                                                        PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        14050002 
                                                        PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURIDICO). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        14050001 
                                                        DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        14050001 
                                                        DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI (DIRETOR PRESIDENTE). PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS RPPS INVES.DOMINE O FUTURO DOS IN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        14040031 
                                                        RAENYA GONÇALVES FERREIRA SANTOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, CONF. NF: 32721                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        900,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        13050004 
                                                        FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.172,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        13050003 
                                                        FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.452,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        13050003 
                                                        FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE  CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAM [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.452,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        13050002 
                                                        FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.318,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        13050002 
                                                        FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE  CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS  NECESSIDADES DAS ENSINO INFANTIL DO MUNIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.318,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        13050001 
                                                        FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        PGTO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, CONF. NF 3420                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.202,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        13050001 
                                                        FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MU [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.202,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        12050017 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO  DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.341,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        12050016 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO  DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.241,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        12050015 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO  DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.576,70 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        12050014 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO  DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.527,30 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        12050013 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.845,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        12050012 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.116,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        12050011 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        774,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        12050010 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.647,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        12050009 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -  CE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.125,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        09050028 
                                                        EVANILDO GABRIEL DOS SANTOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EIXO DE INOX E PORCA DE BRONZE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        07010035 
                                                        UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        638,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        07010034 
                                                        UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.675,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        07010034 
                                                        UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.675,80 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        07010033 
                                                        UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        199,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        07010033 
                                                        UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE INTEGRADOR DE ESTAGIO,VISANDO A SELEÇÃO E A ADMINISTRAÇÃO DA CONCESSAO DE ESTAGIO NAS DEPENDENCIAS DO CONTRATANTE A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICUL [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        199,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        03040030 
                                                        CARIRI PETROLEO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.644,26 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        03030065 
                                                        VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        03030065 
                                                        VICÊNCIA AURÉLIA SOARES SOBREIRA DE MORAIS
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSÉ BORGES, 418, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        03030064 
                                                        FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        03030064 
                                                        FRANCISCO DE ASSIS VANDERLEI
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CORONEL VULPINO DA CUNHA, 348, CENTRO, CARIRIAÇU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL (CIS) JUNTO A SECRETARI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        03020106 
                                                        REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        86.829,60 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        03020097 
                                                        ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PUBLICA MUNIC  IPAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU DURANTE O EXERCICIO FINANCEI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        6.914,20 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050164 
                                                        IRAN OTACILIO FECHINE
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA SER APROVADO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARA, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050144 
                                                        JOSE AURI BRITO CALIXTO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        150,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050118 
                                                        COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE  INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        7.019,71 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050030 
                                                        SOPHIA YASMIM ANGELIM DE MATOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        780,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050030 
                                                        SOPHIA YASMIM ANGELIM DE MATOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DONA MARTINHA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        780,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050029 
                                                        GABRIELA SILVA FIRMINO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        540,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050029 
                                                        GABRIELA SILVA FIRMINO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ETIQUETAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DOS PROGRAMAS PNAE, PNAT, PEJA E QSE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        540,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050028 
                                                        MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 06 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, CONF. NF: 5                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        348,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050027 
                                                        MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO REF. AQUISIÇÃO DE 08 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, CONF. NF: 4                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        464,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050026 
                                                        M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, CONF. NF: 27                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        830,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050025 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, CONF. NF: 119623                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        520,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050024 
                                                        MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        754,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050023 
                                                        M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050021 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02050020 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02010250 
                                                        ALEX RAMON NUNES PINHEIRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 14/05/2025 | 
                                                        02010249 
                                                        JACQUES TAVARES PEREIRA FILHO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010248 
                                                        ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010247 
                                                        ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010247 
                                                        ANTONIO BARBOSA VANDERLEI
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        .LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO DA BASE DE APOIO DO SAMU NO ENDEREÇO SITUADO NA AV. CACHIMBÃO N.º 826 - PERNAMBUQUINHO - SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.000,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010206 
                                                        LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        31.461,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010201 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MAIO   DE 2025.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        10,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02010201 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        10,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         |