lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17065 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/08/2025 - 09:00:43
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
29/07/2025 02010131
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 4.963/2 [...]
LIQUIDADO 2.400,00
29/07/2025 02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1441, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 13.011,60
29/07/2025 02010129
ABRANGE ASSESS. E CONTABILIDADE PÉBLICA E PRIVADA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010294, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL JUNTO AO REG [...]
LIQUIDADO 13.011,60
29/07/2025 02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 48558, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 225,00
29/07/2025 02010125
LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTD
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR,REFERENTE AO EXERCICIO FIN [...]
LIQUIDADO 225,00
29/07/2025 01070221
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 190,00
29/07/2025 01070220
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE SUBLIMAÇÃO PERSONALIZADAS PARA SEREM UTILIZADAS POR FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE DURANTES AS FESTIVIDADES DA SEMANA DO [...]
LIQUIDADO 840,00
29/07/2025 01070187
SAMIA MARIA PINHEIRO BEZERRA 22331492387
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA EM REVESTA EMPRESA FOCO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.500,00
29/07/2025 01070161
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR E SISTEMAS DE CONTROLE DE IMPOSTO ISS, IPTU, ITBI E DEMAIS IMPOSTOS [...]
LIQUIDADO 1.497,50
29/07/2025 01070158
J. A PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA FESTA DA PADROEIRA DO DISTRITO DE VILA FEITOSA, SENHORA SANTANA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA [...]
LIQUIDADO 3.000,00
29/07/2025 01070140
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ALMOXARIFADO, COMBUSTIVEL, MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADS D SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
LIQUIDADO 1.747,50
29/07/2025 01070136
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
PAGO 420,00
29/07/2025 01070136
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORO PEDRO ROSSINI BORGES AQUINO (ASSESSOR JURÍDICO), PARA FAZER A PROVA DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE RPPS DIRIGENTE [...]
LIQUIDADO 420,00
29/07/2025 01070135
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
PAGO 420,00
29/07/2025 01070135
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR REFRENTE A CERTIFICAÇÃO RPPS EM FAVOR DO SRA.GILESE LOPES DA COSTA,QUE FAZ PARTE CONSELHO DELIBERATIVO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREV [...]
LIQUIDADO 420,00
29/07/2025 01070134
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME BOLETO BANCÁRIO.
PAGO 420,00
29/07/2025 01070134
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
VALOR REFRENTE A CERTIFICAÇÃO RPPS EM FAVOR DO SR.JOSE ELENIO SOARES DA SILVA, PARTICIPANTE DO CONSELHO FISCANL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -P [...]
LIQUIDADO 420,00
29/07/2025 01070089
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 26592, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 1.840,00
29/07/2025 01070089
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E ESPECIALIZADOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PARA ATENDER AS NEC [...]
LIQUIDADO 1.840,00
29/07/2025 01070088
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº18445.
PAGO 10.000,00
29/07/2025 01070088
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E PASSIVOS - ASSET LIABILITY MANAGEMENT (ALM), JUNTO AO REGIME PRÓPRIO [...]
LIQUIDADO 10.000,00
29/07/2025 01050013
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 4786, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 2.160,00
29/07/2025 01050013
ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLOG
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010157, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SETREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO E ESPECIALIZADO NA IMPLEMENTAÇÃO [...]
LIQUIDADO 2.160,00
29/07/2025 01040140
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSIS [...]
LIQUIDADO 2.000,00
29/07/2025 01040138
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA [...]
LIQUIDADO 2.600,00
29/07/2025 01040137
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO, NOS SETORES DE ALMOXARIFADOS, PATRIMÔNIO E CONTROLE DE FROTA/ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
LIQUIDADO 2.200,00
29/07/2025 01040129
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1909, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 1.800,00
29/07/2025 01040129
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010169,REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM RECARGAS [...]
LIQUIDADO 1.800,00
29/07/2025 01040106
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 850, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MES DE JULHO DE 2025.
PAGO 3.700,00
29/07/2025 01040106
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE 02010132, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [...]
LIQUIDADO 3.700,00
28/07/2025 31030027
ESTAGIARIOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
PAGO 907,00
28/07/2025 28070011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIB 4F35, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 866,70
28/07/2025 28070010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO FIAT MOBI PLACA RIE 6F85 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.134,00
28/07/2025 28070009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIR [...]
EMPENHADO 1.494,00
28/07/2025 28070008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 1.597,50
28/07/2025 28070007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO TROCA, FREIO E TRANSMISSÃO A SEREM PRESTADOS NO VEIVULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.368,00
28/07/2025 28070006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CRUZETA, FILTRO LUB, FILTRO AR RADIAL, FILTRO COMB E LONA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA POT 0118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.696,50
28/07/2025 28070005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS E ORING PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.044,00
28/07/2025 28070004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESSURIZAÇÃO E COMPRESSOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 954,00
28/07/2025 28070003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
LIQUIDADO 1.026,90
28/07/2025 28070003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT - 4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
EMPENHADO 1.026,90
28/07/2025 28070002
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
EMPENHADO 3.158,00
28/07/2025 28070001
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JOAO ROMAO DE LIMA, CONF. NF 751
PAGO 2.738,37
28/07/2025 28070001
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JOAO ROMAO DE LIMA, NO DIA 27/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, C [...]
LIQUIDADO 2.738,37
28/07/2025 28070001
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JOAO ROMAO DE LIMA, NO DIA 27/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, C [...]
EMPENHADO 2.738,37
28/07/2025 25070028
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 103,03
28/07/2025 25070001
GUILHERME DE OLIVEIRA FEITOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 950,00
28/07/2025 25070001
GUILHERME DE OLIVEIRA FEITOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICA E CULTURAL DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTANA, NO DISTRITO DE VILA FEITOSA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, ATR [...]
LIQUIDADO 950,00
28/07/2025 24070006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO RETROESCAVADEIRA CASE 580N, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
LIQUIDADO 1.739,70
28/07/2025 24070005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RADIADOR DAGUA IVECO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 3.065,40
28/07/2025 24070004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RADIADOR A SER PRESTADO NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SAL 8F16, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 630,00
28/07/2025 24070003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOBI DE PLACA POT-4800, PERTENCENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
LIQUIDADO 990,00
28/07/2025 24070001
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DAS COM. GRAVATA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 7.000,00
28/07/2025 23070017
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 500,00
28/07/2025 23070016
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 1.500,00
28/07/2025 23070015
VANDERLI PINTO MARCULINO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 300,00
28/07/2025 23070006
FRANCISCA LUCIENE F OLIVEIRA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.516,50
28/07/2025 22070014
JOSE AURI BRITO CALIXTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 150,00
28/07/2025 22070013
JOSE AURI BRITO CALIXTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 150,00
28/07/2025 16070028
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS, CONF. NF 741
PAGO 759,43

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