Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/03/2025 |
EMPENHO: 06030033
APFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 6826
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES PARA A REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, DECORRENTE DA ATA DE REGIST [...]
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391.500,00 |
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05/03/2025 |
EMPENHO: 03030024
JOSE AURI BRITO CALIXTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
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150,00 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 26020001
ANA CLAUDIA BARBOSA DAS CHAGAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTA A GARANTIA DE PAGAMENTO A SERVIDOR EM CUMPRIMENTO A DESPACHO DE PARECER JURIDICO EMITIDO PELA PROCURAORIA MUNICIPAL REFERENTE A INCENTIVO CONCEDIDO A SERVIDORES DA SAUDE [...]
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495,92 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 24020006
AFAGU SERVI?OS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 43
SERVIÇOS FUNERARIO PRETADO A MARIA MARCOLINA DA COSTA, NO DIA 22/02/2025 INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA , COROA DE FLO [...]
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2.074,50 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 14020001
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 764
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
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5.423,33 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 14020002
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 769
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E BLATB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU [...]
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13.943,06 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 833
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.274,40 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020006
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 836
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.504,80 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 835
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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1.927,80 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL Nota Fiscal: 834
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO PÁ MECANICA W-130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
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4.104,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020005
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1199
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 5619, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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900,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020007
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1197
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBS 2G56, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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882,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1200
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO CITROEN C3 DE PLACAS 8I87 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.350,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 1198
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS NUS 885 9, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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945,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 1201
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
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1.035,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 24020005
ALISSON FEITOSA MEDEIROS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 32545
SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DURANTE EVENETO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025, DURANTE O CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE REALIZADO PELA SECRET [...]
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750,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 03020045
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CONTRATADOS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
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11.238,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 03020046
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.600,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 03020047
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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8.250,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 03020044
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.518,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010069
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.220,00 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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266.574,50 |
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27/02/2025 |
EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO - 70% CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO FUNDEB 70% INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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46.786,00 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 26020002
JOSEFA SIMONE SILVA ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, DURANTE O(S) DIA(S) 26 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA UMA OCORRENCIA NOTURNA DE URGEN [...]
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70,00 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 03020036
ESTAGIARIOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PARA P [...]
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11.362,00 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 03020034
RONALDO LINHARES NUNES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 32537
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE FREEZER, P ERTENCENTE A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, JUNTO [...]
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1.550,00 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 03020033
ESTAGIARIOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINOSUPERIOR,ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇAO FEDERAL (ART. 203, [...]
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19.311,00 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 03020040
RONALDO LINHARES NUNES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Nota Fiscal: 32538
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTO TIPO FREEZER COM REPOSIÇÃO DE GAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTEN [...]
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600,00 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 03020035
ESTAGIARIOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
BOLSA-AUXILIO AOS ESTUDANTES ESTAGIARIOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM INSTITUIÇOES DE ENSINO SUPERIOR, ENSINO MEDIO E ENSINO TECNICO, VISANDO O DESENVOLVIENTO DAS ATIVIDADES PAR [...]
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3.522,00 |
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26/02/2025 |
EMPENHO: 03020042
INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL LTDA - ME
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06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO Nota Fiscal: 32539
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, OBJETIVANDO ATENDE [...]
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8.264,74 |
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