lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 9360 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/01/2026 - 14:27:38
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 04110014 - DATA: 04/11/2025
M L C SILVA ME
FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
3.865,00 3.865,00 3.865,00
EMPENHO: 04110009 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
18.601,00 18.601,00 18.601,00
EMPENHO: 04110008 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
17.917,00 0,00 0,00
EMPENHO: 04110002 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
36.751,00 36.751,00 36.751,00
EMPENHO: 04110001 - DATA: 04/11/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
FUNDO DE DESENV. EDUCACAO BASICA-FUNDEB
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, MATERIAIS DIDÁTICOS E DE EXPEDIENTE E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECE [...]
17.917,00 17.917,00 17.917,00
EMPENHO: 04110004 - DATA: 04/11/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
1.976,00 1.976,00 1.976,00
EMPENHO: 04110003 - DATA: 04/11/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
2.345,00 2.345,00 2.345,00
EMPENHO: 03110083 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
20.000,00 17.000,00 17.000,00
EMPENHO: 03110266 - DATA: 03/11/2025
POLO DO ELETRO COMECIAL DE MOVEIS LTDA
SECRETARIA DA CASA CIVIL
AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES, PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSAS SALAS DOS SETORES LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), ATRAVES DA SECRETARIA DA [...]
945,00 945,00 945,00
EMPENHO: 03110237 - DATA: 03/11/2025
STENIO OSTERNE DE ALCANTARA
SECRETARIA DA CASA CIVIL
AQUISIÇÃO DE PEDRA DE MARMORE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
5.925,00 5.925,00 5.925,00
EMPENHO: 03110084 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
SECRETARIA DA CASA CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
98.200,00 91.190,00 91.190,00
EMPENHO: 03110030 - DATA: 03/11/2025
TP TURISMO LTDA-ME
SECRETARIA DA CASA CIVIL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/BRASILIA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, NO PERIODO DE 03/11/2025 [...]
3.146,21 3.146,21 3.146,21
EMPENHO: 03110025 - DATA: 03/11/2025
PEDRO LUCAS DE MORAIS BORGES
SECRETARIA DA CASA CIVIL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 03110263 - DATA: 03/11/2025
C M LIMA MOURA VARIEDADES
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
3.943,00 3.943,00 3.943,00
EMPENHO: 03110229 - DATA: 03/11/2025
MARCOS DE SOUZA COSTA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FINCIONARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 03110195 - DATA: 03/11/2025
RENATA GOMES TONICO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇ [...]
1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO: 03110185 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
69.900,00 56.670,06 56.670,06
EMPENHO: 03110181 - DATA: 03/11/2025
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE [...]
34.000,00 17.412,42 17.412,42
EMPENHO: 03110180 - DATA: 03/11/2025
JOSE KAUAN SAMPAIO GOMES
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REORDENAÇÃO E CATALOGAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTIDOS NOS ARQUIVOS PERTENCENTES AO SETOR PESSOAL, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS E AGILIDADE NA LOCALIZAÇ [...]
1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO: 03110179 - DATA: 03/11/2025
JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
21.200,00 19.631,80 19.631,80
EMPENHO: 03110158 - DATA: 03/11/2025
ANTONIO GOMES DA SILVA NETO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.780,00 1.780,00 1.780,00
EMPENHO: 03110117 - DATA: 03/11/2025
MARIA WILKA FERREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
450,00 450,00 450,00
EMPENHO: 03110110 - DATA: 03/11/2025
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.340,00 1.340,00 1.340,00
EMPENHO: 03110108 - DATA: 03/11/2025
GABRIEL SANTANA COSTA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 03110093 - DATA: 03/11/2025
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
872,00 872,00 872,00
EMPENHO: 03110079 - DATA: 03/11/2025
MARIA SELMA ALVES MASCENA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
696,00 696,00 696,00
EMPENHO: 03110078 - DATA: 03/11/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.100,00 1.100,00 1.100,00
EMPENHO: 03110075 - DATA: 03/11/2025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADESIVAGEM EM FUMÊ DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
1.470,00 1.470,00 1.470,00
EMPENHO: 03110063 - DATA: 03/11/2025
MARCOS MIGUEL E SILVA
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E JANELA DE VIDRO, QUE SERÃO INSTALADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2025
CICERO EDER RODRIGUES ARAUJO
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.800,00 1.800,00 1.800,00

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