| Data | 
                                        Número Credor | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Fase | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                
                                
                                	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        03020035 
                                                        ESTAGIARIOS
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO EFETUADO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        5.668,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050178 
                                                        COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        169,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050177 
                                                        COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        433,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050176 
                                                        COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA- EPP
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        645,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050172 
                                                        FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO EFETUADO NESTA DATA                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        622,26 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050172 
                                                        FREITAS VAREJO-COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O SORTEIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        622,26 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050116 
                                                        JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.498,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        02050116 
                                                        JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.498,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        02050116 
                                                        JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.498,05 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        02050116 
                                                        JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.402,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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                                                        02050116 
                                                        JOAO PAULO FARIAS LOPES - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.402,10 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
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                                                        02050062 
                                                        JOSE L DO NASCIMENTO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        PGTO SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO, AVISOS E INFORMAÇÕES, CONF. NF 1696                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050055 
                                                        CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.070,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050054 
                                                        MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050054 
                                                        MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO PARA UNIDADE DE SAUDE CEO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        500,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050037 
                                                        M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.520,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050033 
                                                        M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        750,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050032 
                                                        M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE 84 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        840,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050028 
                                                        MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE 06 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        348,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050027 
                                                        MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE 08 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        464,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050026 
                                                        M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        830,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050025 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        520,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050024 
                                                        MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        754,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050023 
                                                        M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        700,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050021 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050020 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        AQUISIÇÃO DE GAS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.600,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050019 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        650,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050018 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        780,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050017 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        260,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050016 
                                                        M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE 47 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        470,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050015 
                                                        CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        390,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050014 
                                                        JOSE IRATON DE CASTRO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 962                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.258,90 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02050006 
                                                        CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ. PE?AS SERV. E LOC
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.102,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010206 
                                                        LABORATORIO PRONTO ANALISE SOCIEDADE EMPRES. CLINI
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        31.461,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010194 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES, CONF. NF 1191                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.795,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010194 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        PGTO CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA MERENDAS, CONF. NF 1192                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.763,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010194 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO MUNICÍPIO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.763,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010194 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL  DO MUNICÍPIO  [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.795,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010193 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.820,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010193 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.886,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010193 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.820,40 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010193 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIA [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.886,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010018 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES  FINANCEIRAS                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        25,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        02010018 
                                                        BANCO DO BRASIL S/A
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES  FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA  SOCIAL DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        25,38 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        01040144 
                                                        KLEBER BRITO JUSTINO
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        1.400,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        01040127 
                                                        REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, INCLUI [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        18.381,94 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        01040065 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA  DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  DESTE  MUNICIPIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        5.655,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        01040065 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA  DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  DESTE  MUNICIPIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        1.189,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 12/05/2025 | 
                                                        01040065 
                                                        JOSEFA DANTAS DOS SANTOS-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO, FORNECIMENTO E ENTREGA  DE REFEIÇÕES E MERENDAS, PARA  ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  DESTE  MUNICIPIO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        2.340,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        30040027 
                                                        PROGRAMA BOLSA SERVIÇO VOLUNTÁRIO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        179.100,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        28040011 
                                                        CRISTIAN DE ARAUJO
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO REF. CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. CRISTIAN DE ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE INSPETOR SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. PARA RESOLVER INTERESS [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        140,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        21040006 
                                                        MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
                                                        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, EXTRAORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, CONF. NF 25                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        2.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        21040005 
                                                        MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        05 - SECRETARIA DE SAUDE 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        21040004 
                                                        MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        21040003 
                                                        MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        PGTO EFETUADO NESTA DATA.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         PAGO | 
                                                        3.300,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        10040028 
                                                        MARIA JAMILLY RODRIGUES PAIXÃO
                                                         |                                                                                                               
                                                        04 - SECRETARIA DE EDUCACAO 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FLOSCOELLI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         LIQUIDADO | 
                                                        540,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        09050033 
                                                        JOÃO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO - ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET LINK DEDICADO 33 MEGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.320,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        09050032 
                                                        27.035.528 ANA KARLA GUEDES FERREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MICROS COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.200,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        09050031 
                                                        JONAS ALVES PEREIRA
                                                         |                                                                                                               
                                                        02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
                                                        SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA E RETIRADA DE ENTULHO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        1.800,00 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
                                                         | 
                                                          
	
                                                        | 09/05/2025 | 
                                                        09050030 
                                                        FRANCISCA ARAUJO DA SILVA TAVARES-ME
                                                         |                                                                                                               
                                                        06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO 
                                                        CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTO [...]                                                     
                                                         |                                                                                                              
                                                         EMPENHADO | 
                                                        4.762,50 | 
                                                        
                                                            
                                                                
                                                                                                                        
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