lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 32795 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/01/2026 - 08:39:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/11/2025 03110098
PRODIGI PRODUTOS E DESIGN LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA ALUSIVA A INAUGURAÇÃO CONSTRUÇÃO DA SEDE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM CHAPA DE INOX E MOLD [...]
EMPENHADO 1.800,00
03/11/2025 03110097
DIEGO MEDEIROS SALUSTRIANO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA E BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA LOCALIDADE DO SUSSUARANA, DISTRITO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORIAS [...]
EMPENHADO 720,00
03/11/2025 03110096
DEUSIVAN COSMO SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA NA CAIXA D'ÁGUA DO PARQUE RECREIO PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.500,00
03/11/2025 03110095
URBANLIMP SERVI?O DE LIMPEZA E CONSERVA?ÇO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CEARÁ.
EMPENHADO 16.911,88
03/11/2025 03110094
JOSE PEREIRA EUSTAQUIO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS DURANTE FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 1.560,00
03/11/2025 03110093
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
EMPENHADO 872,00
03/11/2025 03110092
CICERA SUIANE DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO SISTEMA EDUCACENSO, QUE É UM SISTEMA INFORMATIZADO DE LEVANTA [...]
EMPENHADO 1.500,00
03/11/2025 03110091
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O C [...]
EMPENHADO 1.012,00
03/11/2025 03110090
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO, NO HOSPITAL E BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLMAC, FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 3.648,26
03/11/2025 03110089
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
EMPENHADO 3.643,20
03/11/2025 03110088
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 6.476,80
03/11/2025 03110087
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
EMPENHADO 210.849,19
03/11/2025 03110086
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O [...]
EMPENHADO 129.181,80
03/11/2025 03110085
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 217.564,00
03/11/2025 03110084
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
EMPENHADO 98.200,00
03/11/2025 03110083
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
EMPENHADO 20.000,00
03/11/2025 03110082
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
EMPENHADO 153.900,00
03/11/2025 03110081
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
EMPENHADO 29.200,00
03/11/2025 03110080
MARIA SELMA ALVES MASCENA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 870,00
03/11/2025 03110079
MARIA SELMA ALVES MASCENA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 696,00
03/11/2025 03110078
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.100,00
03/11/2025 03110077
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.030,00
03/11/2025 03110076
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.150,00
03/11/2025 03110075
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ADESIVAGEM EM FUMÊ DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
EMPENHADO 1.470,00
03/11/2025 03110074
MANOEL GONÇALO DA COSTA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.200,00
03/11/2025 03110073
FOLHA - SECRETARIA DE EDUCACAO - 10%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
EMPENHADO 43.979,89
03/11/2025 03110072
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVOS AO FUNDEB 70% INFANTIL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO/2025.
EMPENHADO 449.527,47
03/11/2025 03110071
JUCELIO SANTANA DE LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
EMPENHADO 300,00
03/11/2025 03110070
LUCIANO FELIX MATIAS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRES EM FRENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 720,00
03/11/2025 03110069
MARCONES SANTOS LIMA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO SITIO CORONZOL NO PREDIO NOTURNO, JUNTO A SECRET [...]
EMPENHADO 1.100,00
03/11/2025 03110068
FRANCISCO RODRIGUES DE SANTANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS PRÉDIOS DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE [...]
EMPENHADO 730,00
03/11/2025 03110067
CICERA BATISTA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA SEDE DA ESCOLA JOSÉ SERAFIM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 360,00
03/11/2025 03110066
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS, PERTENCENTES AOS CO [...]
EMPENHADO 15.800,00
03/11/2025 03110065
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010195, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINA [...]
EMPENHADO 12.000,00
03/11/2025 03110064
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA CRECHE DONA NANÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.200,00
03/11/2025 03110063
MARCOS MIGUEL E SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA E JANELA DE VIDRO, QUE SERÃO INSTALADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE [...]
EMPENHADO 1.800,00
03/11/2025 03110062
ISRAEL DA SILVA LIMA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBTITUIÇÃO DE BICA EM ZINCO EM SALA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA NO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU- [...]
EMPENHADO 1.550,00
03/11/2025 03110061
CHARLLES RYAM DA SILVA SOUZA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS E GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS COM O AUXILIO DE CAMERAS PROFISSIONAIS E UTILIZAÇÃO DE APARELHO DE DRONE EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA [...]
EMPENHADO 750,00
03/11/2025 03110060
ROSA NEUMA DOS SANTOS
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA ROSA NEUMA DOS SANTOS,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
EMPENHADO 303,60
03/11/2025 03110059
CICERO EDER RODRIGUES ARAUJO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.800,00
03/11/2025 03110058
MEIRIANE SANTANA GOUVEIA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO (FRANCISCO FEITOSA DE LIRA), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
EMPENHADO 1.800,00
03/11/2025 03110057
FABIANO DUARTE SERAFIM
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO D20 CHEVROLET DE PLACA GPA 2609, PARA DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDA [...]
EMPENHADO 1.200,00
03/11/2025 03110056
PEDRINA BORGES SANTOS
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
EMPENHADO 303,60
03/11/2025 03110055
MARIA LIMA ALVES MORAIS
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA MARIA LIMA ALVES MORAIS,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
EMPENHADO 303,60
03/11/2025 03110054
59389727 JOSE MOREIRA LEITE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM GESSO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO E FORRO NO PREDIO DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIP [...]
EMPENHADO 2.600,00
03/11/2025 03110053
IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA SERVIDORA IZABEL CRISTINA ALMEIDA DE FREITAS,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PR [...]
EMPENHADO 303,60
03/11/2025 03110052
CICERO VALDETÁRIO CALIXTO DE OLIVEIRA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CICERO VALDETÁRIO DE OLIVEIRA,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, [...]
EMPENHADO 303,60
03/11/2025 03110051
JOSE ISAC ARAUJO SILVA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ISAC ARAUJO SILVA ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
EMPENHADO 303,60
03/11/2025 03110050
JOSE ALEXANDRE JUNIOR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR JOSE ALEXANDRE JUNIOR ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURANT [...]
EMPENHADO 303,60
03/11/2025 03110049
CELIO MENDONÇA CLEMENTE
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CUSTEIO DO SERVIDOR CELIO MENDONÇA CLEMENTE ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURA [...]
EMPENHADO 303,60
03/11/2025 03110048
PALOMA DA SILVA AGUIAR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PASTAS E ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.800,00
03/11/2025 03110047
JOSE ROBSON BEZERRA ALVES SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS SEREM PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE PALHAÇOS E MALABARISTAS DURANTE FESTEJOS ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DE [...]
EMPENHADO 2.483,15
03/11/2025 03110046
CARLOS DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DE BOLETOS DE DIVIDAS ATIVA NO SETOR DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS [...]
EMPENHADO 1.200,00
03/11/2025 03110045
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 5.643,17
03/11/2025 03110044
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
EMPENHADO 1.547,76
03/11/2025 03110043
FRANCISCO FRANCINALDO DE ALMEIDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE.
EMPENHADO 360,00
03/11/2025 03110042
CICERO PEREIRA DOS ANJOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.500,00
03/11/2025 03110041
FRANCISCO RAMON ALVES BRITO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIGITAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 850,00
03/11/2025 03110040
MARCOS VINICIUS RODRIGUES COSTA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DOS BANHEIROS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTUR [...]
EMPENHADO 850,00
03/11/2025 03110039
SAMPAIO E LOPES LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, SENDO GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10, POR MEIO DE POSTOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DA CIDADE DE [...]
EMPENHADO 607,82

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