Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 10070012
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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340,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 10070010
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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520,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 10070011
19.659.691/0001-68
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO E REAGENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GERALDO LACERDA BOTELHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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250,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 17070001
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
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4.584,74 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 18070001
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
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4.872,23 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
04.230.084/0001-00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESP [...]
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6.602,61 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 22070002
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
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1.325,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 22070003
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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2.344,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 22070004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.305,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070005
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N [...]
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2.205,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
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1.654,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070094
39.874.525/0001-91
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FI [...]
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450,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070096
39.385.421/0001-13
ANA LUISA BEZERRA VILAR - 60997317337
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 6 CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, 3 TROCAS DE CAPACITORES E 4 REGARGAS DE GÁS R22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PROPRI [...]
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2.350,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070097
13.642.080/0001-20
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOÇO PARA O EVENTO DO PROGRAMA PÓS APOSENTADORIA, QUE ACONTECEU NA CHAPADA DO ARARIPE (BELMONTE/CRATO), JUNTO AO REGIME PR [...]
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1.280,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02060177
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
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20,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070079
48.379.299/0001-63
48.379.299 CICERO SILVA TAVARES
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, PINTURA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS, PORTÕES, JANELÕES E PORTAS EM FERROS GALVANIZADO PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSO [...]
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3.450,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 02010102
00.360.305/3587-69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA AO FUNDO GERAL, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070267
60.645.607/0001-50
FF ENGENHARIA DE INCENDIO LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DO PARQUE DE EVENTOS RECREIO PARAISO PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SE [...]
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1.600,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070008
07.421.806/0001-00
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA REFERENTE AO BOLETO PARA REGULARIZAÇÃO DA CATEGORIA DE PROFISSIONAL JUNTO A ADAGRI - AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA, PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DA 49ª VAQUE [...]
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711,50 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070009
06.622.443/0001-09
CONSELHO REG.DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
TAXA REFERENTE AO BOLETO PARA REGULARIZAÇÃO DA CATEGORIA DE PROFISSIONAL JUNTO AO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO CEARA,PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DA 49ª VAQU [...]
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163,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 01070075
39.336.452/0001-84
CONSTRUTORA E SERVI?OS SOBRALENSE LTDA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
GARANTIA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO 4º (ADITIVO CONTRATUAL) DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NA LOCALIDADE DE BARRA DA LAJE ZONA RURAL DO MUNICIP [...]
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74.436,07 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 23070018
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA-COMARCA DE CARIRIAÇU/
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, CONCERNETE A SETENÇA JUDICIAL SOB O PROCESSO NUMERO 3000298-76.2024.8.06.0059.
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5.140,86 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 21070043
601.XXX.XXX-22
CICERO SILVA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. CICERO SILVA DE LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO, SOB O CPF N° 601.256.893-22, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CA [...]
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250,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 16070019
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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4.671,40 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 16070021
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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2.981,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 17070007
43.385.234/0001-07
DW DISTRIBUIDORA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO ? HOSPITALARES DE LABORATÓRIO E PSICOTRÓPICOS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INSTRUMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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406,56 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 16070027
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAMISA DE CILINDRO, BUCHA DE BIELA E BUCHA DE COMANDO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO VAN MERCEDES DE PLACAS SBB 7386, PERTENCENTE A SECRETARIA DE [...]
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3.973,50 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 10070013
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BUCHA DE BIELA CUMMINS E CAMISA CILINDRO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS IVECO PLACA SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
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2.898,00 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 11070014
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO, LAMPDA, RETROV, ADAPTADOR RELOGIO, DISCO TACOGRAFO, LANTERNA E LANT DELIMIT PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS VW NEOBUS PLACA SB [...]
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919,80 |
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| 23/07/2025 |
EMPENHO: 15070012
44.663.223/0001-04
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO F32MDB BATERIA ELETRICA E HEXXLUB PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI [...]
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1.017,00 |
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