lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 12321 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/01/2026 - 08:39:59
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
29/07/2025 EMPENHO: 02060177
00.000.000/3011-24
BANCO DO BRASIL S/A
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02010201, REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRI [...]
12,69
29/07/2025 EMPENHO: 02060230
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE TRATAME [...]
736,85
29/07/2025 EMPENHO: 02060229
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE J [...]
1.370,99
29/07/2025 EMPENHO: 02060233
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
604,80
29/07/2025 EMPENHO: 02060232
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS PRETADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE / FORTALEZA / JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
3.418,06
29/07/2025 EMPENHO: 02060231
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/CE/FORTALEZA/CE/JUAZEIRO DO NORTE/CE, EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS EM VIAGEM A SERVIÇO, NO [...]
1.878,80
28/07/2025 EMPENHO: 01050012
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010116, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENT [...]
4.554,00
28/07/2025 EMPENHO: 02060077
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº 02010118, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORR [...]
10.436,86
28/07/2025 EMPENHO: 01050011
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

COMPLEMENTAÇÃO DA NE º 02010117,REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE [...]
6.500,00
28/07/2025 EMPENHO: 22070013
004.XXX.XXX-66
JOSE AURI BRITO CALIXTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
150,00
28/07/2025 EMPENHO: 22070014
004.XXX.XXX-66
JOSE AURI BRITO CALIXTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
150,00
28/07/2025 EMPENHO: 23070015
042.XXX.XXX-57
VANDERLI PINTO MARCULINO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SENHORA VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MEMSO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIR [...]
300,00
28/07/2025 EMPENHO: 23070016
233.XXX.XXX-15
LUIZ ACÁCIO MACHADO LEITE
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. LUIZ ACACIO MACHADO LEITE, PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CARIRIACU/CE, NOS [...]
1.500,00
28/07/2025 EMPENHO: 23070017
104.XXX.XXX-24
JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. JORGE LUIZ PEREIRA SANTANA, COORDENADOR DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS, INSCRITO NO CPF Nº 104.222.763-24, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE [...]
500,00
28/07/2025 EMPENHO: 13060046
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
1.735,50
28/07/2025 EMPENHO: 13060044
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
667,50
28/07/2025 EMPENHO: 01070086
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
1.560,00
28/07/2025 EMPENHO: 01070085
06.012.969/0001-69
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
1.160,00
28/07/2025 EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
1.602,00
28/07/2025 EMPENHO: 13060043
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICI [...]
2.403,00
28/07/2025 EMPENHO: 01070083
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE 110 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
1.100,00
28/07/2025 EMPENHO: 13060041
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP, BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRFETARIA DE ASSISTENCIA [...]
1.068,00
28/07/2025 EMPENHO: 01070084
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.200,00
28/07/2025 EMPENHO: 01070082
06.012.969/0001-69
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE 18 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.044,00
28/07/2025 EMPENHO: 01070081
06.012.969/0001-69
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
870,00
28/07/2025 EMPENHO: 13060042
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
1.068,00
28/07/2025 EMPENHO: 01070266
22.417.727/0001-01
BRUNO FERREIRA DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM VIDRO PERSONALIZADOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A TITULO DE PREMIAÇÃO ENTRE OS DESPORTISTAS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRET [...]
625,00
28/07/2025 EMPENHO: 16070028
54.922.482/0001-66
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A MEMBRO DE MARIA DE LOUDES DA SILVA, NO DIA 16/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TRANSLADO OU CORTEJO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE [...]
759,43
28/07/2025 EMPENHO: 28070001
54.922.482/0001-66
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JOAO ROMAO DE LIMA, NO DIA 27/07/2025, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, TANATOPRAXIA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTENCIA, C [...]
2.738,37
28/07/2025 EMPENHO: 01070069
266.XXX.XXX-04
PEDRINA BORGES SANTOS
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CUSTEIO DA SERVIDORA PEDRINA BORGES SANTOS ,REFERENTE AO JETON QUE SERAO PAGOS AOS CONSELHEIROS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, DURAN [...]
303,60

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