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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6300 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/08/2025 - 09:00:43
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
18/03/2025 EMPENHO: 07030021
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
780,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030019
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
260,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030024
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
1.200,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030027
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
2.150,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030025
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
1.100,00
18/03/2025 EMPENHO: 17030003
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
2.206,00
18/03/2025 EMPENHO: 17030002
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
2.330,00
18/03/2025 EMPENHO: 17030001
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEA [...]
2.312,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030022
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
4.160,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030026
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.000,00
18/03/2025 EMPENHO: 10030021
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.160,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030020
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
1.820,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030016
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
260,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030018
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
680,00
18/03/2025 EMPENHO: 17030004
60.643.376/0001-46
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
2.350,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030015
03.507.744/0001-95
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
520,00
18/03/2025 EMPENHO: 10030020
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE 09 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
522,00
18/03/2025 EMPENHO: 07030017
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 119 BOTIJÕES DE 20 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.190,00
18/03/2025 EMPENHO: 10030019
00.939.756/0001-09
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
580,00
18/03/2025 EMPENHO: 12030006
560.XXX.XXX-91
JOSE LEITE DOS SANTOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RETIRADA DE FERRUGENS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DE FERRO NO PSF V CENTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE
820,00
18/03/2025 EMPENHO: 03020111
908.XXX.XXX-72
JOÃO PAULO ALVES SERAFIM
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I TEREZA DA SILVA SOBREIRA, LOCALIZADO NO SITIO GENIPAPEIRO, JUNTO A [...]
1.300,00
18/03/2025 EMPENHO: 28020031
060.XXX.XXX-70
RAIMUNDO ERIK CARDOSO FERREIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS E MUSICOS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS SHOWS ARTISTICOS NA S FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTUR [...]
1.600,00
18/03/2025 EMPENHO: 28020029
024.XXX.XXX-38
EVANIO FEITOSA DE AQUINO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETO, QUE SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, JUNTO [...]
2.500,00
18/03/2025 EMPENHO: 28020030
057.XXX.XXX-62
FERNANDO HUGO FEITOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COMPLETO, QUE SEREM UTILIZADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALE [...]
2.500,00
18/03/2025 EMPENHO: 03020114
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
2.000,00
18/03/2025 EMPENHO: 03020113
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
2.000,00
18/03/2025 EMPENHO: 03020112
59.607.003/0001-30
59.607.003 MILLER CHARLES GONCALVES DE MEDEIROS
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE VALORES TRIBUTAVEIS RETIDOS NA FONTE DE SERVIDORES DO SAMAE ATRAVÉS DA DIRF 2025 ANO CAL [...]
4.000,00
18/03/2025 EMPENHO: 12030005
29.753.327/0001-16
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REDORMA DA PLACA DA ESCOLA ARARA AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
200,00
18/03/2025 EMPENHO: 10030022
29.753.327/0001-16
29.753.327 MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SONALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
830,00
18/03/2025 EMPENHO: 12030007
50.507.893/0001-34
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO [...]
932,00

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