Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080050 - DATA: 01/08/2025
JOSE L DO NASCIMENTO - ME
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DO CARTÃO DO VALE GÁS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA, VEICULADO NA PROGRAMAÇ [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01080051 - DATA: 01/08/2025
WILKER LEONARDO FERNANDES OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDÊNCIAS DE INTERESSE DA CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL DONA MARTINHA, JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REFERIDA ESCOLA, [...]
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1.670,00 |
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EMPENHO: 01080052 - DATA: 01/08/2025
CICERO GOMES DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO PREDIO DA QUADRA DO DISTRITO DE MIGUEL XAVIER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01080053 - DATA: 01/08/2025
EDIVAL ALVES DOS SANTOS
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILÂNCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE PRIMAVERA NO PERIODO DIURNO DURANTE O [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01080054 - DATA: 01/08/2025
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE COMPRAS, INCLUINDO AUXILIO NA: REALIZAÇÃO DE COLETAS [...]
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26.307,50 |
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EMPENHO: 01080055 - DATA: 01/08/2025
PEDRO ALMEIDA CUSTODIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA EEF MARIA FLOSCOELI MACHADO LACERDA - 60X40CM - GRAVAÇÃO A LASER.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01080056 - DATA: 01/08/2025
FLAVIO DE MOURA PINTO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM BLOG DE NOTAS, EDITAIS, COMUNICADOS E AVISOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01080057 - DATA: 01/08/2025
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALTA RESOLUÇÃO E IMPRESSÃO TAIS COMO: SCANNERS E IMPRESSORAS PARA SUPORTE IMEDIATO AOS COLABORADORES RESPONSÁVEIS PELO REC [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 01080058 - DATA: 01/08/2025
DANIEL DIAS BATISTA-ME
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA O CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO PARA APRESENTAÇÃO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO SAFRA COM A EQUIPE DO BA [...]
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280,00 |
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EMPENHO: 01080059 - DATA: 01/08/2025
FRANCISCO DE ASSIS LIMA GOMES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VIGILANCIA E VISTORIAS A FIM DE EVITAR O VANDALISMO NO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARTINIANO ELIAS DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MIG [...]
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1.450,00 |
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EMPENHO: 01080060 - DATA: 01/08/2025
ANTONIO VENICIO CANUTO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXA A ESCOLA JOAQUIM CABOCLO, LOCALIZADA NA VILA MIRAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 01080061 - DATA: 01/08/2025
CICERO ANTONIO LEITE
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS ARTISTAS NO MAPA CULTURAL DA PNAB, REALIZADO NO AUDITORIO ANA SOARES CARDOSO (CENTRO CULTURAL DR. RAIMUNDO DE OLIVEIRA BORGES), ATRAVE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01080062 - DATA: 01/08/2025
JESUS PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENTREGAS DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO.
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1.850,00 |
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EMPENHO: 01080063 - DATA: 01/08/2025
MARIA PEREIRA DA SILVA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PREDIO DOS BANHEIROS DA PRAÇA PADRE AUGUSTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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720,00 |
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EMPENHO: 01080064 - DATA: 01/08/2025
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
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07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVICAR
COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº02.01.0115, REFERENTE A FOPAG DOS APOSENTADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU (PREVCAR) DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FIN [...]
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1.500.000,00 |
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EMPENHO: 01080065 - DATA: 01/08/2025
JUCELIO SANTANA DE LIMA
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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388,00 |
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EMPENHO: 01080066 - DATA: 01/08/2025
PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
CONTRIBUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, RELATIVO AO 1% DEVIDO, DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO GERAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
VANDERLI PINTO MARCULINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM NOME DO SR. VANDERLI PINTO MARCOLINO, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU, N [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 01080167 - DATA: 01/08/2025
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A MESALIDADE DE GERENCIAMENTO DE PONTO DA ASSISTENCIA SOCIAL MULHER E TRABALHO DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
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265,00 |
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EMPENHO: 01080068 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
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500.000,00 |
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EMPENHO: 01080069 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0051.
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400.400,00 |
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EMPENHO: 01080070 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - BLVGS (VIGILANCIA EM SAUDE)
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANT [...]
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250.000,00 |
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EMPENHO: 01080071 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÕES
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTA [...]
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50.000,00 |
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EMPENHO: 01080072 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DA CASA CIVIL
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA CIVIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. COMPLEMENTANDO O NE Nº 02.01.0034.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 01080073 - DATA: 01/08/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
AQUISIÇÃO DE 105 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01080074 - DATA: 01/08/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE 150 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 01080075 - DATA: 01/08/2025
MARIA SELMA ALVES MASCENA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE REFIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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1.044,00 |
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EMPENHO: 01080076 - DATA: 01/08/2025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
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02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.080,00 |
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EMPENHO: 01080077 - DATA: 01/08/2025
TP TURISMO LTDA-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, EM FAVOR DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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3.485,15 |
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EMPENHO: 01080078 - DATA: 01/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA
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03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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572,66 |
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