Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07010015 - DATA: 07/01/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE CARIRIAÇU/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
62.000,00 |
|
EMPENHO: 07010016 - DATA: 07/01/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CARIRI [...]
|
3.979,61 |
|
EMPENHO: 07010017 - DATA: 07/01/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF E ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
11.837,21 |
|
EMPENHO: 07010018 - DATA: 07/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, REFERENTE O SERVIDOR CEDIDO, ADRIANA RODRIGUES FERREIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE A [...]
|
4.225,23 |
|
EMPENHO: 07010019 - DATA: 07/01/2025
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
456.750,00 |
|
EMPENHO: 07010020 - DATA: 07/01/2025
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
|
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SAAE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR DE RH, GERAÇÃO SIM DA FOLHA, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL [...]
|
5.230,00 |
|
EMPENHO: 07010021 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
AQUISIÇÃO DE 70 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
560,00 |
|
EMPENHO: 07010022 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
800,00 |
|
EMPENHO: 07010023 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
520,00 |
|
EMPENHO: 07010024 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
AQUISIÇÃO DE GÁS (RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , JUNTO A [...]
|
1.040,00 |
|
EMPENHO: 07010025 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
260,00 |
|
EMPENHO: 07010026 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.040,00 |
|
EMPENHO: 07010027 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
780,00 |
|
EMPENHO: 07010028 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
960,00 |
|
EMPENHO: 07010029 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
880,00 |
|
EMPENHO: 07010030 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.720,00 |
|
EMPENHO: 07010031 - DATA: 07/01/2025
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
520,00 |
|
EMPENHO: 07010032 - DATA: 07/01/2025
ANA CICERA PINHEIRO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
960,00 |
|
EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2025
LUIS CALIXTO DE FAUSTO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
|
595,00 |
|
EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2025
CASA DO ELETRIICISTA LTDA
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
929,50 |
|
EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PL [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2025
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
SERVIÇOS DE ASSESORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2025
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SEC EDUCAÇ
SERVIÇOS DE ASSESORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARI [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 03010004 - DATA: 03/01/2025
MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2025
CENTRO DE UROLOGIA DO CARIRI LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SEC SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
|
450,00 |
|
EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2025
RUTH MARY LIMA DE OLIVEIRA - BRSIGN CERT. DIGITAL
|
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDO GERA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE.
|
837,00 |
|
EMPENHO: 02010002 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA. ASSSISTÒNCIA SOCIA TEM
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ASSISTÒNCIA SOCIA
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
800.000,00 |
|
EMPENHO: 02010004 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA -CONTRATADOS
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
35.000,00 |
|
EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROJETO CRIAN?A FELIZ
|
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SEC ASSIST
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO PROGRAMA PROJETO CRIANÇA FELIZ, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
110.000,00 |
|