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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 9646 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/01/2026 - 08:39:59
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 20100182 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
414,12 0,00 0,00
EMPENHO: 20100180 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
7.312,90 0,00 0,00
EMPENHO: 20100178 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
1.028,61 0,00 0,00
EMPENHO: 20100176 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
2.696,02 0,00 0,00
EMPENHO: 20100174 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
15.440,83 0,00 0,00
EMPENHO: 20100172 - DATA: 20/10/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
13.970,03 0,00 0,00
EMPENHO: 20100021 - DATA: 20/10/2025
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A ADESIVAGEM DE FUMÊ DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA RUA LUIZ ROLIM, ATAVES DA SECRETARIA DE [...]
900,00 900,00 900,00
EMPENHO: 20100008 - DATA: 20/10/2025
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA FERRAGENS - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS HIDRÁULICOS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE M [...]
1.952,00 1.952,00 1.952,00
EMPENHO: 20100022 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-GESTÃO CONFORME PORTARIA MPS NO, 185/2015, JUNTO A REGIME PRÓPRI [...]
14.500,00 0,00 0,00
EMPENHO: 20100020 - DATA: 20/10/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVICOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DE AVISO DE REVOGAÇÃO.JORNAL O POVO(PRIMEIRO CARDERNO),REFERENTE PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE Nº 1408.01/2025.JUNTO A [...]
240,00 0,00 0,00
EMPENHO: 20100094 - DATA: 20/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME GUIA COMPETENCIA 09/2025.
1.285,88 0,00 0,00
EMPENHO: 17100015 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
1.395,00 1.395,00 1.395,00
EMPENHO: 17100002 - DATA: 17/10/2025
JUCELIO SANTANA DE LIMA
SEC. DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEVES PARA CONSTRUÇÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRU [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 17100016 - DATA: 17/10/2025
DATA, HORA, BRINDES - COMERCIO E CONFEC?AO DE BRIN
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A JUROS DO EMPENHO NUMERO 17.10.0021.
4,17 4,17 4,17
EMPENHO: 17100007 - DATA: 17/10/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
785,00 785,00 785,00
EMPENHO: 17100001 - DATA: 17/10/2025
MARIA ZELIA FEITOSA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIA(S), REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA, DURANTE O(S) DIA(S) 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS PARA RES [...]
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 17100014 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO FREIO E PINCE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
648,00 648,00 648,00
EMPENHO: 17100013 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PORTA LATERAL E TORNEIRO A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.026,00 1.026,00 1.026,00
EMPENHO: 17100012 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO E CHICOTE A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS PLACA NUS 8859, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
945,00 945,00 945,00
EMPENHO: 17100011 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO RASTRO, INJEÇÃO E COLETOR A SEREM PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO BÁU PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.458,00 1.458,00 1.458,00
EMPENHO: 17100010 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FLANGE BOMBA, VALVULA TERMO, CONEXÃO COLETOR E MANGOTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO CAMINHÃO BAÚ PLACA NRC 9774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
1.203,30 1.203,30 1.203,30
EMPENHO: 17100009 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASTILHA FR DT, SILICONE ALTA, ADITIVO RAD, CAR LUB E PASTILHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO PLACA SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
908,10 908,10 908,10
EMPENHO: 17100008 - DATA: 17/10/2025
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VR MAX TURBO, VR TASA A E FLUIDO ARLA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS VOLARE PLACA SBL 7I39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
646,20 646,20 646,20
EMPENHO: 17100006 - DATA: 17/10/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR E ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
325,00 325,00 325,00
EMPENHO: 17100004 - DATA: 17/10/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
801,00 801,00 801,00
EMPENHO: 17100019 - DATA: 17/10/2025
ANTONIA LIDIANE BRILHANTE
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SENHORA ANTONIA LIDIANE BRILHANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA, INSCRITO NO CPF Nº. 027.226.683-35, PARA A C [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 17100017 - DATA: 17/10/2025
CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES
SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CHRISLAYNE SILVA LIMA TAVARES, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, INSCRITA NO CPF Nº. 037.404.143-16, PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, OBJETIVANDO PA [...]
500,00 500,00 500,00
EMPENHO: 17100005 - DATA: 17/10/2025
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE COMPONENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SAUDE.
892,00 892,00 892,00
EMPENHO: 17100018 - DATA: 17/10/2025
SAMUEL VILAR PEREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR SAMUEL VILAR PEREIRA, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 601.258.273-00, PARA A CIDADE DE [...]
300,00 300,00 300,00
EMPENHO: 17100003 - DATA: 17/10/2025
WL SERVICOS E COMERCIO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL GERALDO LACERDA BOTELHO, CAPS, PSF, NASF, CENTR [...]
2.963,00 2.963,00 2.963,00

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