lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 5380 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/06/2025 - 17:03:15
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/03/2025 10030024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 16.313,04
10/03/2025 10030024
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 02077/2017 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 16.313,04
10/03/2025 10030023
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA
PAGO 55.894,79
10/03/2025 10030023
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 55.894,79
10/03/2025 10030023
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS, CONFORME ACORDO Nº. 00316/2024 REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU E O PREVCAR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 55.894,79
10/03/2025 10030022
MARIA SANDRA ALEIXO FEITOSA MEI
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SONALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 830,00
10/03/2025 10030021
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.160,00
10/03/2025 10030020
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 09 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 522,00
10/03/2025 10030019
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS DE REFRIGERANTE DE 2 LT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 580,00
10/03/2025 10030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS OSK 6057, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.035,00
10/03/2025 10030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
EMPENHADO 1.275,30
10/03/2025 10030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PLANO ODONTOLOGICO LTDA CLIN, REF. FEVEREIRO/2025.
EMPENHADO 89,50
10/03/2025 10030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.485,00
10/03/2025 10030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS NUW 9041, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.091,70
10/03/2025 10030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS SBF 8F97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 990,00
10/03/2025 10030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS SBT 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 1.980,00
10/03/2025 10030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS JUNTO A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PE [...]
EMPENHADO 630,00
10/03/2025 10030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SINDSMCAR, REF. FEVEREIRO/2025.
EMPENHADO 198,66
10/03/2025 10030011
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
EMP. BANCO DO BRASIL REF. FEVEREIRO/2025.
EMPENHADO 5.124,75
10/03/2025 10030011
JOSE HANDERSON RODRIGUES PEREIRA DE SOUSA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS FUMÊ PARA VEICULO TIPO SPIN DE PLACAS PME-9777, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
EMPENHADO 575,00
10/03/2025 10030010
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE MATERIAIS E SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 857,20
10/03/2025 10030009
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.
EMPENHADO 280,00
10/03/2025 10030008
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 608,00
10/03/2025 10030007
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADO NA MANUTENÇÃODE COMPUTADORES DOS ORGÃOS COMPETENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 455,00
10/03/2025 10030006
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES DOS ORGÃOS QUE COMPETEM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE.
EMPENHADO 179,00
10/03/2025 10030005
JOAO PAULO SILVA BARBOSA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 445,00
10/03/2025 10030004
54.897.162 JOAB LIMA DE MORAIS
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DGBSGSFBNFH
EMPENHADO 2.510,00
10/03/2025 10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FI [...]
EMPENHADO 450,00
10/03/2025 10030003
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU - PREVCAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025.
EMPENHADO 1.074,33
10/03/2025 10030002
TECSIDE CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU - PREVCAR.A FIM [...]
EMPENHADO 550,00
10/03/2025 10030001
JORGE LUIZ DE SOUZA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIAS COM REALIZAÇÃO E RONDA NA PATRULHA MARIA DA PENHA, CONF. NF: 32561
PAGO 960,00
10/03/2025 10030001
JORGE LUIZ DE SOUZA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIAS COM REALIZAÇÃO E RONDA NA PATRULHA MARIA DA PENHA A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOME [...]
LIQUIDADO 960,00
10/03/2025 10030001
JORGE LUIZ DE SOUZA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM VIGILANCIA E VISTORIAS COM REALIZAÇÃO E RONDA NA PATRULHA MARIA DA PENHA A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOME [...]
EMPENHADO 960,00
10/03/2025 07030029
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 500,00
10/03/2025 06030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO PÁ MECANICA W-130, CONF. NF: 1208
PAGO 1.980,00
10/03/2025 06030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 1207
PAGO 540,00
10/03/2025 06030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MF 4292X, CONF. NF: 1213
PAGO 3.015,00
10/03/2025 06030010
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON, CONF. NF: 1215
PAGO 2.520,00
10/03/2025 06030009
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.755,00
10/03/2025 06030008
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.080,00
10/03/2025 06030004
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.080,00
10/03/2025 06030003
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.170,00
10/03/2025 06030002
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 405,00
10/03/2025 06030001
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 765,00
10/03/2025 02010264
MULTI SOLUÇOES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.450,00
10/03/2025 02010245
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.000,00
10/03/2025 02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº1831,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
PAGO 115,43
10/03/2025 02010227
PLUG NET ONLINE SERV.DE INFORMATICA LTDA-ME
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREV [...]
LIQUIDADO 115,43
10/03/2025 02010075
FOLHA DE PAGAMENTO - 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.710,98
10/03/2025 02010050
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA B.D
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 39,25
10/03/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS
PAGO 38,07
10/03/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE AS MOVIMENTAÇOES FINANCEIRAS VINCULADAS A SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 38,07
07/03/2025 07030029
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA, QUE A [...]
LIQUIDADO 500,00
07/03/2025 07030029
LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA, PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DOS PROGRAMAS DE PARENTALIDADE POSITIVA, QUE A [...]
EMPENHADO 500,00
07/03/2025 07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
LIQUIDADO 150,00
07/03/2025 07030028
JOSE AURI BRITO CALIXTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ AURI BRITO CALIXTO, SERVIDOR EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, INSCRITO NO CPF Nº. 004.370.738-66, PA [...]
EMPENHADO 150,00
07/03/2025 07030027
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 2.150,00
07/03/2025 07030026
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 100 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.000,00
07/03/2025 07030025
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.100,00
07/03/2025 07030024
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 1.200,00

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