lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 32795 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/01/2026 - 08:39:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
07/04/2025 02010108
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
PAGO 492,06
07/04/2025 02010108
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPATÊNCIA 03/2025.
PAGO 368,57
07/04/2025 02010104
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE [...]
LIQUIDADO 105,00
07/04/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 12.284,44
07/04/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 423,02
07/04/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
LIQUIDADO 423,02
07/04/2025 02010095
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCI [...]
LIQUIDADO 12.284,44
07/04/2025 02010088
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 367,33
07/04/2025 02010088
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 543,22
07/04/2025 02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
PAGO 97.056,87
07/04/2025 02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
PAGO 6.332,97
07/04/2025 02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
PAGO 1.105,71
07/04/2025 02010079
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
PAGO 410,49
07/04/2025 02010073
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 633,50
07/04/2025 02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPETENCIA 03/2025.
PAGO 737,14
07/04/2025 02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 548,01
07/04/2025 02010072
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 8.269,96
07/04/2025 02010059
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 350,00
07/04/2025 02010059
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
LIQUIDADO 350,00
07/04/2025 02010058
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 70,00
07/04/2025 02010058
SAMAE-SERVI?O AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO EM ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 70,00
07/04/2025 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 17.652,52
07/04/2025 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 17.652,52
07/04/2025 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.449,37
07/04/2025 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.449,37
07/04/2025 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 573,99
07/04/2025 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 573,99
07/04/2025 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.317,13
07/04/2025 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.317,13
07/04/2025 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 14.757,72
07/04/2025 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 14.757,72
07/04/2025 02010048
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 13.837,30
07/04/2025 02010048
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 13.837,30
07/04/2025 02010029
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 410,49
07/04/2025 02010029
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 410,49
07/04/2025 02010023
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 9.653,10
07/04/2025 01040016
REVERT SOLUCOES AMBIENTAIS S.A
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU/CE EM ATERRO SANITÁR [...]
LIQUIDADO 17.347,10
04/04/2025 27030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO 26280, CONF. NF: 900
PAGO 1.344,60
04/04/2025 27030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEICULO TIPO BAÚ PLACA PMP - 6425, CONF. NF: 1271
PAGO 720,00
04/04/2025 27030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.845,00
04/04/2025 27030016
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.170,00
04/04/2025 27030015
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 720,00
04/04/2025 27030014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.157,20
04/04/2025 27030013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 675,00
04/04/2025 27030012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.345,50
04/04/2025 27030011
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 994,50
04/04/2025 21030020
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.382,40
04/04/2025 21030019
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.023,30
04/04/2025 21030018
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, DO VEÍCULO TIPO MOTONIVELADORA 120K, CONF. NF: 888
PAGO 2.443,50
04/04/2025 21030017
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO EFETUADO NESTA DATA.
PAGO 2.773,80
04/04/2025 20030035
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 5.136,98
04/04/2025 20030029
ANTONIO NILTON DE SOUSA OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 600,00
04/04/2025 20030029
ANTONIO NILTON DE SOUSA OLIVEIRA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA RAIMUNDO GOMES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 600,00
04/04/2025 06030066
TP TURISMO LTDA-ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRES EM FAVOR DE LUIZ FERNANDES DA SILVA LIMA E NATALIA CARLOS ARAUJO BRITO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NO [...]
LIQUIDADO 591,11
04/04/2025 06030061
TP TURISMO LTDA-ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NOS TRECHOS JUAZEIRO DO NORTE/FORTALEZA/JUAZEIRO DO NORTE, NO PERIODO ENTRE 01/03/2025 A 31/03/2025, EM FAVOR DE LUCIC [...]
LIQUIDADO 613,46
04/04/2025 04040016
FRANCISCO M PEREIRA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 380,00
04/04/2025 04040015
UNICARDIO - UNID. CARIDIO-DIAGNOSTICO LTDA - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO/EXAME/CONSULTA REALIZADO(A) NO(A) PACIENTE ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE [...]
EMPENHADO 320,00
04/04/2025 04040014
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TIPO MOBI PLACA POT 4800, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE.
EMPENHADO 1.440,00
04/04/2025 04040013
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE REBOQUE A SER PRESTADO PARA O VEÍCULO TIPO FIAT STRADA DE PLACAS SBP 1D96, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 495,00
04/04/2025 04040012
JOSE IRATON DE CASTRO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO REBOQUE A SER PRESTADO NO VEÍCULO TIPO MICRO-ONIBUS DE PLACAS SBR 9E26, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EMPENHADO 720,00

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