lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Caririaçu

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 32795 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/01/2026 - 08:39:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/04/2025 02010065
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
PAGO 2.163,82
16/04/2025 02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
PAGO 11.617,59
16/04/2025 02010063
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025.
PAGO 3.093,24
16/04/2025 02010062
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025
PAGO 7.801,00
16/04/2025 02010061
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025
PAGO 7.748,27
16/04/2025 02010060
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PGTO REF. COMPETÊNCIA 03/2025
PAGO 2.409,29
16/04/2025 02010039
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 7.495,64
16/04/2025 02010037
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.259,83
16/04/2025 02010033
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.082,25
16/04/2025 02010030
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. 03/2025.
PAGO 6.254,85
16/04/2025 02010030
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 6.254,85
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 568,80
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 568,80
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 23.384,16
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 23.384,16
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.613,60
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.613,60
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.350,11
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.350,11
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 10.295,34
16/04/2025 02010027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 10.295,34
16/04/2025 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 11.328,33
16/04/2025 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 4.949,24
16/04/2025 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.058,65
16/04/2025 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 2.563,41
16/04/2025 02010024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.796,52
16/04/2025 02010017
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2025 - CREAS
PAGO 869,37
16/04/2025 02010016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 23.523,63
16/04/2025 02010015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2025 - GBF
PAGO 1.278,76
16/04/2025 02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2025 - CRAS
PAGO 1.086,71
16/04/2025 02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2025 - FMAS
PAGO 12.326,92
16/04/2025 02010009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2025 - CONSELHO TUTELAR
PAGO 1.718,00
16/04/2025 01040109
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
REFERENTE A AQUISIÇAO DE AGUA BRUTA JUNTO A CAGECE INTEIRO, DESTINAO AO SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO,
LIQUIDADO 10.874,80
16/04/2025 01040108
L A SERVICOS E ASSESSORIA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 8.500,00
16/04/2025 01040108
L A SERVICOS E ASSESSORIA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UM QUADRO DE COMANDO ELETRICO, COM SOFT-STARTER, DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE AGUA DO AÇUDE MODEBÃO, COMO TAMBÉM REVI [...]
LIQUIDADO 8.500,00
16/04/2025 01040070
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº1850.
PAGO 1.660,00
16/04/2025 01040070
SKY SYSTEM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU -PREVCAR, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIX [...]
LIQUIDADO 1.660,00
16/04/2025 01040048
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (HOSPITAL) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 780,00
16/04/2025 01040047
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG (PSF) ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.040,00
16/04/2025 01040046
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 260,00
16/04/2025 01040045
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (HOSPITAL), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 2.150,00
16/04/2025 01040044
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L (PSF), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.100,00
16/04/2025 01040043
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO A SER REALIZADA DE AGUA MINERAL 20L ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.200,00
16/04/2025 01040042
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQIUSIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.000,00
16/04/2025 01040041
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 4.420,00
16/04/2025 01040040
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 2.080,00
16/04/2025 01040038
ANTONIO MILTON FERNANDES
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.160,00
16/04/2025 01040037
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
LIQUIDADO 520,00
16/04/2025 01040036
ANTONIO MILTON FERNANDES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 638,00
16/04/2025 01040035
ANTONIO MILTON FERNANDES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE 2LT), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 522,00
16/04/2025 01040034
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRATAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.190,00
16/04/2025 01040033
M EULALIA MAXIMO DE CASTRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE 68 BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 680,00
16/04/2025 01040032
CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRO
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS ( RECARGA ) LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP , BOTIJÃO DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENÇÃO DIARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DE SECRETARIA MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 390,00
16/04/2025 01040031
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF.NF 802
PAGO 5.469,72
16/04/2025 01040030
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PGTO AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL, CONF. NF 799
PAGO 1.220,91
16/04/2025 01040029
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 13.851,92
16/04/2025 01040022
F.B. COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 6.433,89
15/04/2025 24030001
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
REFERENTE A 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU-CE, CONFORME CONCORRENCIA Nº 2023.12.22.01.
LIQUIDADO 238.308,38
15/04/2025 15040011
SAO PEDRO PREMOLDADOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE BUEIROS DE CONCRETO PARA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS DANIFICADAS PELAS CHUVAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EMPENHADO 5.460,00
15/04/2025 15040010
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO,PATRIMONIO E CONTROLE DE FROTA E ABASTECIMENTO DE VEICULOS,JUNT [...]
EMPENHADO 21.600,00

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