lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

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Total empenhado R$ 130.770.262,59
Total liquidado R$ 94.573.437,83
Total pago R$ 84.883.265,01
ÚLTIMAS MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS EM ORDEM CRONOLÓGICA Foram encontrados 24116 registros
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 02/09/2026 - 09:26:28
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/02/2026 23020005
AFAGU SERVIÇOS CARIRI LTDA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO A GEANE DE OLIVEIRA ALVES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REMOÇÃO, URNA, VESTIMENTA, ORNAMENTAÇÃO, PARAMENTOS, ASSISTÊNCIA, COROA DE FLORES, JUNTO A [...]
PAGO 1.661,67
26/02/2026 02020214
C. RAPHAEL DA SILVA ME - R1ESTOFADOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIA DE MACAS, 1 SOFA E 2 CADEIRAS, PARA SEREM UTILIZADAS ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO EMULTI, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI [...]
LIQUIDADO 1.500,00
26/02/2026 02020206
CM LIMA PAPELARIA ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
LIQUIDADO 2.142,00
26/02/2026 02020202
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 5.220,00
26/02/2026 02020200
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 570,00
26/02/2026 02020200
F4 VENDAS E SERVIÇOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAMA HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES CARENTES ATENDIDOS POR PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 570,00
26/02/2026 02020193
CICERO ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DESPACHANTE, PAGAMENTOS DE TAXAS, AUTENTICAÇÕES DE CARTÓRIO E UM PAR DE PLACAS, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/NEOBUS 8.180E TRANSPORTE ESC [...]
PAGO 1.268,00
26/02/2026 02020167
ASSOC. DA ESC. DE ATLETISMO OS VOLUNTARIOS
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS, PARA O DESAFIO DA SERRA DE SÃO PEDRO 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
PAGO 3.500,00
26/02/2026 02020150
CM LIMA PAPELARIA ME
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DEVIDAMENTE INSTALADOS, COM SUPORTE TÉCNICO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
LIQUIDADO 4.274,00
26/02/2026 02020108
JL SERVI?OS E ASSESSORIA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
.CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DO [...]
LIQUIDADO 3.800,00
26/02/2026 02020080
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.175,00
26/02/2026 02020080
50.507.893 LUIS CALIXTO DE FAUSTO
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 1.175,00
26/02/2026 02020071
JOSE ROBERTO MENEZES DE OLIVEIRA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDEZ BENS I608E DE PLACA HOV - 6941, DE SUA PROPRIEDADE, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV [...]
LIQUIDADO 3.150,00
26/02/2026 02020070
JOSE ELISEU ARAUJO MENDONCA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE EM VEICULO TIPO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM 3 DE PLACAS LVI 3317 DE SUA PROPRIEDADE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES N [...]
LIQUIDADO 2.350,00
26/02/2026 02020069
FOPAG
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.621,00
26/02/2026 02020068
JOSE ARAUJO DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 1.800,00
26/02/2026 02020068
JOSE ARAUJO DA SILVA
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NA ENTREGA DE AVISOS E CORRESPONDENCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 1.800,00
26/02/2026 02020067
CARLOS EDUARDO SILVA TAVARES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA INTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA PEDRO NOGUEIRA MACHADO ?PEDRINHO PEREIRA?, LOCALIZADA NO DISTRITO DE VILA PRIMAVERA, PROPORCIONANDO MELHORIA [...]
LIQUIDADO 900,00
26/02/2026 02020058
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 730,00
26/02/2026 02020057
DEUSIVAN COSMO SILVA
03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, TRABALHO E CIDADANIA
PGTO REF. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUÇÃO DE CALHA DE ZINCO E RETELHAMENTO DO PRÉDIO QUE IRÁ FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, LOCALIZADO N [...]
PAGO 1.700,00
26/02/2026 02020056
JOSE VALDO PEREIRA DE ARAUJO
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS ANTONIO FRANCISCO CALIXTO E ESCOLA MARTINIANO ELIAS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
PAGO 1.200,00
26/02/2026 02020054
JOSE MESSIAS DA SILVA MARCIEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM SUBSTITUÇÃO DE FECHADURAS E PORTAS NAS ESCOLAS ANTONIO FRANCISCO CALIXTO, JULITA FARIAS E CRECHE EMILIA MILITÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
PAGO 1.400,00
26/02/2026 02020052
DEUSIVAN COSMO SILVA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DE ZINCO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
PAGO 1.100,00
26/02/2026 02010438
S & S INFORMATICA ASS. CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, COMPOSTO POR MÓDULOS INTERCONECTADOS PARA C [...]
LIQUIDADO 2.350,00
26/02/2026 02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.101,33
26/02/2026 02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.097,02
26/02/2026 02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.036,92
26/02/2026 02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.036,92
26/02/2026 02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.101,33
26/02/2026 02010431
ENEL - DISTRIBUIDORA CEARA
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 3.097,02
26/02/2026 02010421
RAIMUNDO CORREIA DE ARAUJO NETO ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CEARÁ.
LIQUIDADO 4.500,00
26/02/2026 02010389
BANCO DO BRASIL S/A
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2026.
PAGO 13,08
26/02/2026 02010389
BANCO DO BRASIL S/A
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FEVEREIRO DE 2026.
PAGO 9,76
26/02/2026 02010389
BANCO DO BRASIL S/A
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
LIQUIDADO 9,76
26/02/2026 02010389
BANCO DO BRASIL S/A
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS ELETRONICAS BANCARIAS JUNTO A ESTE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINAN [...]
LIQUIDADO 13,08
26/02/2026 02010331
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 1.621,00
26/02/2026 02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 21.062,69
26/02/2026 02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 5.000,00
26/02/2026 02010329
FOLHA DE PAGAMENTO - BLMAC
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 110.385,13
26/02/2026 02010327
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 137.947,10
26/02/2026 02010325
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 213.833,71
26/02/2026 02010325
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 16.234,00
26/02/2026 02010307
REGIME PROPRIO DE PREV.SOCIAL DO MUN.DE CARIRIA?U
05 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARTE PATRONAL, JUNTO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 202 [...]
LIQUIDADO 283,85
26/02/2026 02010304
REPASSE ACS ASS. FINANCEIRA COMPLEMENTAR
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 90.613,90
26/02/2026 02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 101.508,78
26/02/2026 02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 66.618,04
26/02/2026 02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 39.526,96
26/02/2026 02010280
FOLHA DE PAGAMENTO - BLOCO DE ATEN?ÇO BµSICA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO FEITO NESTA DATA.
PAGO 3.140,41
26/02/2026 02010265
PEDRO ÍTALO PEREIRA TAVARES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO REF. BOLSA DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO E ARTISTICO EM MUSICA, AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SÃO PEDRO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 945/2024 DE 05 DE DE [...]
PAGO 200,00
26/02/2026 02010265
PEDRO ÍTALO PEREIRA TAVARES
02 - PREFEITURA MUNICIPAL
BOLSA DE APERFEIÇOAMENTO TECNICO E ARTISTICO EM MUSICA, AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL SÃO PEDRO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 945/2024 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2 [...]
LIQUIDADO 200,00
26/02/2026 02010246
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG CONTRATADOS COMPETENCIA 02/2026.
PAGO 6.484,00
26/02/2026 02010246
FOPAG CONTRATADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
LIQUIDADO 6.484,00
26/02/2026 02010245
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG EFETIVOS COMPETENCIA 02/2026.
PAGO 6.500,00
26/02/2026 02010245
FOPAG EFETIVOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
LIQUIDADO 6.500,00
26/02/2026 02010242
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME FOPAG COMISSIONADOS COMPETENCIA 02/2026.
PAGO 11.135,11
26/02/2026 02010242
FOPAG COMISSIONADOS PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU CEARÁ - PREVCAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
LIQUIDADO 11.135,11
26/02/2026 02010240
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA APURAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO PASEP DO SAMAE, GERAÇÃO DE DARF DE RECOLHIMENTO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PASEP ATRAVÉS DO PROGRAMA [...]
LIQUIDADO 1.000,00
26/02/2026 02010239
MC CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA ME
06 - SERVICO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA, INSERCAO DE DADOS E TRANSMISSAO FISCAL E DIGITAL DE RETENÇOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS EFD-REINF, REFERENTE A IRRF PF E PJ, INSS RETIDO DE [...]
LIQUIDADO 1.000,00
26/02/2026 02010235
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
PAGO 28.451,90
26/02/2026 02010235
FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR
07 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.
PAGO 626.023,48

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